借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,請問月末增值稅的銷項大于進(jìn)項,會計分錄如何填制?
請問老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項大于銷項,銷項大于進(jìn)項,繳納增值稅,附加稅,所得稅時會計分錄如何做?謝謝
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
月末銷項大于進(jìn)項,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,繳交時候,分錄怎么填制?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,增值稅進(jìn)項大于銷項,要填制憑證嗎?
這個看你平時咋結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,有些情況不需要結(jié)轉(zhuǎn)的