你好,可以的,你的做法對的
該公司董事會決定于 2×1 9 年 3 月 31 日對某生產(chǎn)用固定資產(chǎn)進行技術改造。 2×1 9 年 3 月 31 日,該固定資產(chǎn)的賬面原價為 5 000 萬元,已計提折舊 3 000 萬元,未計提減值 準備;該固定資產(chǎn)預計使用壽命為 20 年,預計凈殘值為零,按直線法計提折舊。 2 )技術改造過程中,該固定資產(chǎn)領用生產(chǎn)用原材料 500 萬元,發(fā)生人工費用 190 萬 元,領用工程用物資 1 300 萬元(不 含 增值稅);拆除固定資產(chǎn)上部件的原值為 50 萬元。 3 )技術改造工程于 2×1 9 年 9 月 25 日達到預定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)使用。改造后 該固定資產(chǎn)預計可收回金額為 3 900 萬元,預計尚可使用壽命為 15 年,預計凈殘值為零, 按直線法計提折舊。不考慮其他因素。請針對以上業(yè)務做出相關會計分錄。
老師,固定資產(chǎn)改造,這樣做可,1、發(fā)生費用借,在建工程\\xx改造工程\\工程款50萬,貸,銀行存款50,2、完工后按審計報告分解每個資產(chǎn)改造費用,填制固定資產(chǎn)卡片變動單把增加價值加進去,按變動后的價值計提折舊?可以嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)改造,這樣做可,1、發(fā)生費用借,在建工程\\\\xx改造工程\\\\工程款50萬,貸,銀行存款50,2、完工后按審計報告分解每個資產(chǎn)改造費用,填制固定資產(chǎn)卡片變動單把增加價值加進去,按變動后的價值計提折舊?可以嗎?
請問老師,固定資產(chǎn)改造,這樣做可,1、發(fā)生費用借,在建工程\\\\\\\\xx改造工程\\\\\\\\工程款50萬,貸,銀行存款50,2、完工后按審計報告分解每個資產(chǎn)改造費用,填制固定資產(chǎn)卡片變動單把增加價值加進去,按變動后的價值計提折舊?可以嗎?
要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用萬元表示,計算結果保留小數(shù)點后兩位)1.根據(jù)資料(1),關于M設備的說法中正確的是()。A.M設備的入賬價值為100萬元B.M設備從2021年11月開始計提折舊C.M設備的折舊額計入制造費用D.2021年第四季度M設備的月折舊額為3.33萬元2.根據(jù)資料(2),下列關于固定資產(chǎn)更新改造的賬務處理正確的是()。A.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程:借:在建工程累計折舊貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生更新改造支出:借:在建工程貸:銀行存款C.被替換原部件:借:營業(yè)外支出貸:在建工程D.更新改造后達到預定可使用狀態(tài):借:固定資產(chǎn)貸:在建工程3.根據(jù)資料(3),關于倉庫毀損的賬務處理正確的是(A.將固定資產(chǎn)的賬面價值結轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理累計折舊固定資產(chǎn)減值準備貸:固定資產(chǎn)B.發(fā)生清理費用等支出:借:固定資產(chǎn)清理貸:銀行存款C.殘料變價入庫以及保險公司賠償:借:原材料其他應收款
老師就是2021年購買設備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報對吧
我0申報了顯示審核未通過怎么辦
這里為什么還要算一個(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒有業(yè)務現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報怎么申報求講解謝謝
如果借未分配利潤10萬 貸:銀行存款 那這一筆月底用結轉(zhuǎn)本年利潤嗎,
為什么個稅每月正常申報都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點會關賬?
銷售時有贈送,贈送的要申報增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運輸?shù)?,公司以前年度的車輛購入沒有給我發(fā)票,我不知道有這個固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開來發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒有無法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
老師,填好變動單增加原值那每門月折舊額怎么算的?
就是原來的賬面價值加新增加的除以尚可使用年限
用你講的方法,測算,跟系統(tǒng)算的不一致?
這個就是一個改造過程,計算應該是這樣的
現(xiàn)在做不掉賬,不知道怎么做憑證?
借在建工程 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
借在建工程 貸銀行存款
借固定資產(chǎn) 貸在建工程