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老師,加計抵減增值稅累計可計提上限是怎么算出來的?專管員打電話說大數(shù)據(jù)顯示我單位有累計可計提余額。每個月都有計提,都有申報了,申報表里都有。

2021-08-05 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 16:43

你好?當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×10%   當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額。

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你好?當(dāng)期計提加計抵減額=當(dāng)期可抵扣進項稅額×10%   當(dāng)期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當(dāng)期計提加計抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計抵減額。
2021-08-05
第一個可以的, 第二個這個有一個弊端,你一年底一次申報的話,你得去稅務(wù)局申報,因為你稅務(wù)局這邊會比對的系統(tǒng)里面,它會當(dāng)月的進項稅額乘以抵扣率,按照這個來比對,你填寫的是一年的累計,肯定是大于當(dāng)月的發(fā)生額
2023-03-06
你好 之前的不允許你們抵扣了嗎
2021-03-22
你好 現(xiàn)在是全年累計扣繳,一是可以去稅局修改申報,一是可以在這月糾正過來
2022-09-18
比如你需要交稅款是20你的實際抵扣金額,也就是附表四實際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項稅額減進項稅額減加計扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除
2023-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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