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老師,我們公司老板從私人賬戶轉(zhuǎn)錢到公司賬戶用來扣繳社保和公積金,銀行收錢的會計分錄是寫借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?

2021-08-05 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-05 14:39

沒錯的會計分錄就是這么做的

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快賬用戶8589 追問 2021-08-05 14:41

摘要寫啥啊,我想不到怎們寫合理

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:42

就寫和法人借款就行

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快賬用戶8589 追問 2021-08-05 17:13

老師,要是我之后按我上面說的改,那每個月是不是還要計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 17:21

對,涉及到的肯定需要計提的

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沒錯的會計分錄就是這么做的
2021-08-05
同學(xué)你好,老板也是公司的一份子,區(qū)分一下公司承擔(dān)的部分和個人承擔(dān)部分。計提公司承擔(dān)部分,借管理費用-社保費 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納的分錄,借應(yīng)付職工薪酬-社保 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。這里的其他應(yīng)付款是個人承擔(dān)不過分,這樣做了分錄,其他應(yīng)付款就有貸方余額,說明公司欠老板的欠,以后等公戶有錢了,還給老板就可以了哈
2022-04-10
做前面兩個分錄就行了,一個收到一個支付。沒有其他分錄了。
2023-12-26
您好!請問抖音這個公司和你們是一個公司嗎
2022-10-21
借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費
2020-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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