你好,預交增值稅的分錄是 借 :應交稅費—應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
老師,我公司有異地工程,開9%稅率的工程服務發(fā)票。預繳了2%的增值稅,那么預繳的這個為什么沒有出現(xiàn)在抵扣申報表,這筆預繳的增值稅要怎么入賬?
老師,工程行業(yè),開專票,稅費28249.16元,異地預繳6277.59元,這個怎樣做分錄,這個差異。對不上申報表。
老師,工程行業(yè),異地預繳增值稅,3761.47元,但是開票稅金16926.61,稅率9%,這個異地預繳發(fā)票怎樣做分錄?
老師,工程行業(yè),異地預繳附加稅和增值稅,個稅,怎樣做分錄?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調嗎?
老師,看一下這個分錄增值稅稅金不一樣,結轉后,會不會有余額?
你好,預交增值稅的分錄是 借 :應交稅費—應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
開票稅金16926.61元,但是預繳稅金3761.47元,這個不是有差異
你好,預交增值稅的分錄是 借 :應交稅費—應交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 然后根據(jù)開具發(fā)票金額做收入分錄,沒有規(guī)定說兩者必須一致啊?
好說,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝