不可以的,發(fā)票不允許提前做的,你需要紅沖五票收入,然后做一個開發(fā)票的收入的。
當(dāng)月填寫了無票收入,次月開發(fā)票后直接附當(dāng)月未開發(fā)票收入后面做附加可以嗎?因為我們銷售混凝土,標(biāo)號是所有標(biāo)號做了一個均價,如果單獨用數(shù)量×均價就對不上開票金額。所以紅沖的時候就造成不知道以什么價格沖
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
B公司幫A公司代買商品,C公司報價80萬(三方溝通,A提前試用,不滿意退貨,C待A滿意后開票給B,B付款結(jié)算),最終定價會等A同意后調(diào)整開票,后續(xù),B收到商品,按照清單價格加價后賣給了A,A當(dāng)年試用1號產(chǎn)品滿意,C開給了B并且結(jié)算,問題,B當(dāng)年銷售的時候因為商品的實際銷售價格不一定是80,所以銷售給A的同時沒有做成本結(jié)轉(zhuǎn),而且等收到C的發(fā)票后做了相同金額的結(jié)轉(zhuǎn),第二年,C收到了A退回的商品那么B公司賬務(wù)要怎么處理,可以不影響利潤,涉及所得稅?是否可以直接反沖庫存,紅沖部分銷售發(fā)票退然后退錢給A
旅游公司內(nèi)賬。相當(dāng)于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經(jīng)收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業(yè)務(wù)收入450,然后后面付了款開發(fā)票報銷時,能不能直接沖賬借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款,就不用走應(yīng)付賬款這個科目了,還是說一定要走應(yīng)付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業(yè)務(wù)收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應(yīng)收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應(yīng)收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經(jīng)結(jié)賬,報表已經(jīng)發(fā)給領(lǐng)導(dǎo)了,不想返回去重新做賬,而且當(dāng)時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款這樣做嗎?
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進項 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬?,F(xiàn)在我們報國稅的財務(wù)報表,他們的凈利潤計算是利潤總額-所得稅費用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤不對我的問題一:我們做的賬務(wù)處理對不對?問題二:軟件公司說的這個算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬,如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師您好!請問增值稅繳納滯納金會計分錄(要詳細)需要計提嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)總額是看資產(chǎn)負(fù)債表期末余額的 資產(chǎn)總計一欄是嗎
你好,請問,水利基金,怎么計算稅費?
會計報表勾稽關(guān)系對不上的原因有哪些?
員工退回團建費,咋寫會計分錄
成本是不需要紅沖的。
我做的銷售均價390多,成本也是均價380,但剛好這標(biāo)號實際價格才200多,我紅沖也只是紅沖實際價格,成本不管是嗎?
當(dāng)你紅沖了之后,又做了一個開發(fā)票的,這個不影響的。
紅沖我是按實際銷售價沖對么?
對的,是的是這么做的。