同學(xué)你好,是自己企業(yè)開具了增值稅專用發(fā)票,對方還沒有認(rèn)證抵扣,對吧。
老師,您好,請問下發(fā)票開錯跨月了怎么紅沖呢?購買方未認(rèn)證抵扣
老師 您好 增值稅專票未抵扣 跨月怎么紅沖?
一般納稅人跨月紅沖發(fā)票增值稅專用發(fā)票,紅沖發(fā)票抵扣聯(lián)和第三聯(lián)該怎么處理
跨月專票未抵扣,1%銷售方?jīng)_紅怎么做
老師您好,跨月未抵扣專票,紅沖流程交我一下,謝謝您
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
嗯 是的 老師
同學(xué)你好,如果是跨月了的話,是需要紅沖的。
首先在開票軟件里面開具紅字信息發(fā)票。
申請完紅字信息通知單之后。
按照紅字信息通知單來進行紅沖開具負(fù)數(shù)發(fā)票。
老師 沒有步驟操作嗎?
你好,有的。 【第一步】進入“發(fā)票管理”界面,點擊“紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單或直接點擊信息表,彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面 ? 2/5 【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中,可以選擇兩種方式:購買方申請和銷售方申請。 如圖所示。 ? 3/5 根據(jù)實際情況錄入信息。 ? 4/5 由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票,根據(jù)實際情況選擇理 由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,點“下一步” 按鍵 ? 查看剩余2張圖 5/5 【第三步】核對信息后,確認(rèn)無誤后點“打印”按鈕, 系統(tǒng)自動保存此張紅字發(fā)票信息表,并彈出打印界面,如圖所示。 ?
好的 謝謝老師!
不客氣,請評分五分,持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí),祝生活愉快。