你好 (收入減去成本)/1.03*3%

建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,差額征收納稅,如何寫會(huì)計(jì)分錄
建筑行業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)征分包出去怎樣差額計(jì)稅?
建筑業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)征是甲供材,清包工 ,我們的公式是差額計(jì)征,建分包款,這個(gè)分包款 可能分包什么?
建筑業(yè),一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,差額計(jì)征,扣分包款,和甲供材,適用簡(jiǎn)易計(jì)征指的是一件事么
建筑勞務(wù)行業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅怎么開票體現(xiàn)
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


什么情況可以差額計(jì)稅
只要簡(jiǎn)易的水就可以。
只要簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以。
我們是建筑服務(wù)公司因清包工承包一項(xiàng)工程,我們征稅是按照收入減去成本再征稅,只這樣理解嗎?但是我們預(yù)繳稅款都是按照開票金額預(yù)繳,異地預(yù)繳按照2%預(yù)繳,這樣怎么差額交稅?
是的你們是一般計(jì)稅才按照2%去預(yù)繳增值稅,你再核對(duì)一下,你是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅。
我們按照3%預(yù)繳,沒寫對(duì)
那你應(yīng)該扣除分包之后繳納。
適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
我們是那家分包公司,其實(shí)再分包出去,收到勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以差額征稅嗎?
好,可以的,可以的,可以的。