你需要先申報增值稅,就是增值稅附表二、附表一、以及附表四(減免稅申報),再填寫增值稅主表,填寫增值閣主表后,系統(tǒng)自動產(chǎn)生增值稅及附加稅附表資料填寫(也就是附表五的填寫)
請問老師,新增的這個增值稅及附加稅附列怎么填不了,全是灰色
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
老師,這個月增值稅附加稅費,在主表上了,是灰色的,不能填寫,在哪里申報呢老師
老師增值稅申報表 貨物及勞務(wù)這一列是灰色的,填不了數(shù)據(jù),小規(guī)模就這一個主表
一般納稅人,附列表一、二、三、四都填好保存了,附列表五增值稅額下列附加稅是灰色的填不了,下一步要怎么做?
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費,然后在給商戶充電,收取商戶電費屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進(jìn)項發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項能夠在申報5月增值稅時認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入
填了,但還是沒有數(shù)據(jù),是不是哪里填漏了?
填了,你看你的增值稅主表是否需要繳納增值稅,如果本月不需要繳納增值稅,對于增值稅不需要繳納的情況下,增值稅附加稅申報表的計稅基數(shù)就是0
需要繳納的
需要繳納的話,就是需要將主表填寫完整后,需要看到交增值稅時,系統(tǒng)才自動填寫增值稅附表五,增值稅附加稅申報表的內(nèi)容。