你好印花稅借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提印花稅和繳納印花稅,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
計(jì)提印花稅和繳納印花稅的分錄怎么寫(xiě)
老師:增值稅、印花稅用計(jì)提嗎?計(jì)提及繳納增值稅、印花稅分錄怎么寫(xiě)???
計(jì)提增值和印花分錄怎么寫(xiě)
預(yù)繳增值稅,附加稅,預(yù)繳土地增值稅和印花稅。計(jì)提和支付的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
7月底需要繳納增值和附加呢?分錄怎么寫(xiě)計(jì)提
你是不是一般納稅人,增值稅看我截圖 附加稅,借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)
是一般納稅人
計(jì)提和繳納分別分錄
增值稅我發(fā)了,你看我截圖,
勾選平臺(tái)發(fā)票已開(kāi)出、但我未收到發(fā)票原件、先不用勾選等收到了再勾選抵扣對(duì)嗎?
我9月份報(bào)8月稅的時(shí)候只能點(diǎn)8月的進(jìn)項(xiàng)票還是說(shuō)往期的以收到原件為主都可以勾選呢?
圖片還是沒(méi)看懂
這月需要交稅1741.22
你直接寫(xiě)一個(gè)唄
7月計(jì)提和8月繳納
你好這個(gè)可以的,? ?往期的以收到原件為主都可以勾選? ? ?沒(méi)有別的我只能做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1741.22 貸未交增值稅1741.22 ,次月交稅借未交增值稅,1741.22? 貸銀行
借應(yīng)交稅費(fèi)增值銷(xiāo)項(xiàng)、貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
不是,這個(gè)是不行先通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅,之后再做借轉(zhuǎn)出未交增值稅1741.22 貸未交增值稅1741.22 ,次月交稅借未交增值稅,1741.22? 貸銀行