你好是的,是二手車,你們單位開增值稅發(fā)票就可以的,你是一般納稅人的話,13%的稅率可以認(rèn)證。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會(huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個(gè)稅我們怎么交。我從會(huì)計(jì)問上面問了,但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個(gè)稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交,因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個(gè)票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
我請教一個(gè)購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,現(xiàn)在年底有一臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,像這一整個(gè)業(yè)務(wù)我該如何做賬呢,特別是增值稅這一塊,分錄該怎么寫
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺庫存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來,可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
老師,你好,是日本的雜志,發(fā)生在日本的,現(xiàn)在需要開發(fā)票給國內(nèi)的公司,是0稅率呢,還是6%的稅率呢?
老師,現(xiàn)在外賬公司做員工工資表,是真實(shí)的嗎?如果不是真實(shí)的,會(huì)有什么后果嗎?一般有人查嗎
正常商品銷售溢價(jià)范圍是多少的,就是超出進(jìn)價(jià)的范圍
老師您好,您有會(huì)計(jì)繼續(xù)教育的網(wǎng)址嗎,謝謝老師
老師您好,請問哪位老師跳過小規(guī)模國際貨代的增值稅申報(bào)表?想問下免稅的國際運(yùn)輸服務(wù)收入填在哪一行?
老師你好,我們是做快遞分練的,大多是人員工資,可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬嗎
老師您好,稅務(wù)上現(xiàn)在預(yù)警我24年成本賬上和電子稅務(wù)局不一致,就是我賬上申報(bào)的都是按1088萬元申報(bào)的,但是我電子稅務(wù)局是788元,然后中間有個(gè)300萬的差額,稅務(wù)現(xiàn)在要求我列示明細(xì),然后我查出來是因?yàn)槲?4年入賬了23年的材料票,但是現(xiàn)在有個(gè)原因是我23年入到24的成本票實(shí)際要比查出來的這個(gè)差額大,就是時(shí)間差額300萬,但是我查出來23年的發(fā)票有350多萬,老師這是什么原因呢
老師,您好,我公司在招聘了一位員工,是外地的,然后社保,公積金交到我公司所屬地址,這位員工在他們當(dāng)?shù)赜貌涣?,說是要在他們當(dāng)?shù)卣覀€(gè)人力資源代交社保和工資,像這樣的話,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),我們工資又怎么處理?,
我想問下,殘疾人保障金怎么申報(bào)
老師好!上個(gè)月開的發(fā)票,客戶這個(gè)月作廢,沒有抵扣,怎么做賬呀?如果抵扣了怎么做
我們是一般納稅人。能自己開二手車發(fā)票嗎?咋開?
增值稅發(fā)票可以 機(jī)動(dòng)車*xx車