?你好? ? ? 需要調(diào)整的; 你應(yīng)該按你實際來掛??
我公司每個月業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 其他應(yīng)付款-上級 100萬;;貸 銀行存款 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款科目,請問 我想在其他應(yīng)付款科目在體現(xiàn)支出多少,結(jié)余多少怎么操作,2020年的應(yīng)該怎么改,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記
老師,我們的銀行流水借貸方和賬上的借貸方均少記了10元,實際業(yè)務(wù)是同事先借支支付的100元,后面實際發(fā)生費用90元,退還10元,會計做賬直接做的費用90元,沒有通過其他應(yīng)收,收到多借支的10元沒在賬上體現(xiàn)。這種沒影響期末余額,需要調(diào)整賬務(wù)嗎?
老師,有個問題要咨詢下你,做的外賬會計中有沒有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒有導(dǎo)過,后臺扣的傭金服務(wù)費,直接做現(xiàn)金支出,沒有通過其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來,我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費用(傭金,服務(wù)費等)10.貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺傭金,服務(wù)費我直接對沖收入了
某事業(yè)單位(小規(guī)模納稅人)2×21年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)采用財政直接支付方式支付專業(yè)活動用設(shè)備維修費20萬元,(2)通過單位零余額賬戶支付后勤部門管理費用10萬元, (3)計提非獨立核算部門固定資產(chǎn)折舊5萬元, (4)按核定的預(yù)算定額上繳上級單位款項8萬元, (5)用非財政撥款收入支付附屬乙單位補(bǔ)助款項15萬元, (6)用銀行存款購買6個月期限國債5萬元, (7)計提短期借款利息6萬元,償還長期借款本金12萬元、利息0.2萬元, (8)向災(zāi)區(qū)捐贈現(xiàn)金10萬元, (9)對外捐贈辦公用電腦一批,電腦的賬面余額為開元,已計提折舊5萬元, (10)專業(yè)部門領(lǐng)用一批專用材料,實際成本2萬元, (11)年末計提本年應(yīng)納所得稅稅額2萬元, (12)通過銀行存款繳納罰款支出3萬元。 分別財務(wù)會計和預(yù)算會計逐一確認(rèn)應(yīng)確認(rèn)的各項費用及其金額和各項預(yù)算支出及其金額。
2.某事業(yè)單位發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編寫相應(yīng)的會計分錄:1)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要,從銀行取得借款250000元,合同約定的借款期限為6個月。2)通過財政直接支付方式,向?qū)I(yè)活動人員實際支付已計提的薪酬420000元。3)使用計提的項目間接費用3600元,用于管理部門購買辦公用品,款項已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。4)收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財政授權(quán)支付到賬通知書,當(dāng)月取得授權(quán)支付用款額度400000元。5)上年度支付的在職人員培訓(xùn)費因故退回,通過單位零余額賬戶收回32000元。6)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認(rèn)的應(yīng)交企業(yè)所得稅120000元。7)通過銀行轉(zhuǎn)賬,向所屬某獨立核算單位支付補(bǔ)助款80000元。8)通過單位零余額賬戶支付全年的財產(chǎn)保險費21000元。9)使用上年度的財政應(yīng)返還額度,通過財政直接支付方式購買專業(yè)活動所需材料,價稅合計40000元,已驗收入庫。
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
是之前的會計做賬的我只是檢查出來了
?你好? ?那你就去調(diào)整分錄。? ?紅沖了按正確的做賬??
這樣的情況挺多的,好幾月都是這樣的,賬上借貸方總是差幾分這樣
?你好? ?那你就去找原因哈。? 這個正常不會有借貸差異的。? 除非你金額記賬有錯誤?