你好,可以先做賬,發(fā)票到了之后沖先做賬的,然后再做發(fā)票的。
#提問#請問老師物業(yè)小區(qū)設(shè)備維修對方?jīng)]開發(fā)票,款已支付,就一個(gè)單子,能正常先做賬后期拿到發(fā)票附憑證上可以嗎?謝謝
我們經(jīng)營景區(qū),請問景區(qū)里邊的春節(jié)亮化,工程建設(shè)時(shí)期十來天,工程早已完工,但合同約定款項(xiàng)在一年內(nèi)按百分比分期支付。首期的開具發(fā)票并已入成本。其他的部分要怎么辦呢?不處理等日后開發(fā)票逐漸入成本可以嗎?還是要先掛賬在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做的,沒有支付掛到應(yīng)付賬款里面就是了。 所以請問是說可以把已開票(比如10萬)和未開票部分(比如30萬)全部一次入賬嗎?借記主營業(yè)務(wù)成本40、貸記銀行存款10應(yīng)付賬款30這樣嗎?沒有發(fā)票部分直接附合同?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個(gè)設(shè)備,嗯,然后呢,這個(gè)錢他沒走對公,就是對方也不給開這個(gè)發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個(gè)收據(jù)蓋個(gè)章,然后等到我們那個(gè)對公賬戶上,然后把這個(gè)錢報(bào)銷給法人的時(shí)候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥??就是收據(jù)上寫的是法人付的款,然后到時(shí)候我們對公賬戶上再把這個(gè)錢報(bào)銷給法人,嗯,就是這樣有有一個(gè)連貫的邏輯,這個(gè)沒問題吧?
老師,您好!請教您,我們是商貿(mào)批發(fā)行業(yè),正常是先采購進(jìn)來再賣出去,每月賣出來的會存在高開的比較多的,然后增值稅稅負(fù)可能就會比較高,然后我們就會先把平臺取得的發(fā)票先勾選認(rèn)證,然后做賬的時(shí)候就借:在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款。這樣做的話對嗎?還有一個(gè)問題,就是平臺進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有,但是出入庫單沒有就沒法做庫存商品,還有其它方法嗎?
我們小規(guī)模納稅人公司和一個(gè)一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費(fèi)用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個(gè)100w項(xiàng)目并取得發(fā)票。支付的費(fèi)用又是匯款時(shí)對方公司要求打到他們公司好多員工的個(gè)人賬戶,比如勞務(wù)費(fèi)工資借款設(shè)備材料等轉(zhuǎn)出,因?yàn)閱为?dú)勞務(wù)費(fèi)工資都幾萬的就沒申報(bào)個(gè)人所得稅系統(tǒng),也不可能開到單獨(dú)的發(fā)票,因?yàn)閷?shí)際為打給對方公司的,現(xiàn)在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發(fā)票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請問下從2024年開始,前面會計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購固定資產(chǎn),500萬以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬,或者辦公電腦1萬,或者新買辦公桌椅1萬,是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬,無殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理
老師全部分錄應(yīng)該怎做?謝謝
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 發(fā)票收到之后借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付。
哦!謝謝老師!這個(gè)我做管理費(fèi)用可以嗎?
小區(qū)設(shè)備維修的應(yīng)該是你的成本,小區(qū)有關(guān)的是你的成本,如果是后勤的支出,可以做到管理費(fèi)用。