你好,計入福利費就可以了如果單位承擔(dān)的話。

用員工工資中的餐費補貼買食材,如何做賬?
老師你好,我廠是印刷廠,員工食飯要到工業(yè)區(qū)的飯?zhí)茫@樣的話要分開計提嗎?伙食費10元/餐。中午補貼一餐?晚上不補貼!
食堂買菜無票支出,采用發(fā)放伙食補貼,根據(jù)每月預(yù)算伙食支出計提員工伙食補貼至工資薪金,這個分錄怎樣做? 將計提的工資扣繳作為購買食材支出,這個分錄怎樣做?
老師,我們食堂買菜沒有發(fā)票,按伙食補貼做在員工工資里,發(fā)工資時把伙食補貼轉(zhuǎn)食堂費用里 行不行?
購買食材2294元,工資中扣896元,廠里承擔(dān)伙食費1398元,如何做賬。
老師,我們是掛靠方,不般納稅人,農(nóng)民工工資是從自己公司開勞務(wù)票好,還是單獨從個體工商戶勞務(wù)公司走好
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)入賬這樣行不行?如果不行的話有什么好方法嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人能開3個點的專票嗎?
李霞老師在問你一下可以嗎?
應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付,實操中這4個科目是只能用應(yīng)收預(yù)收或者應(yīng)付預(yù)付嗎?經(jīng)常說的一預(yù)到底是什么意思
如果月報的話,要交是吧
老師,個體戶季報增值稅的,這個月開了15萬出去,這個季度不用交增值稅吧
讓法人掃碼,以辦稅員的身份進去開票可以嗎
老師,這是什么意思,我應(yīng)該怎么操作或者是找稅務(wù)部門嗎? 圖過大,上傳不了,顯示: 錯誤 非數(shù)電發(fā)票試點納稅人,未核定數(shù)電發(fā)票票種,不允許開票
公司想做轉(zhuǎn)股,后期公司也會注銷,那么賬上欠股東的錢要怎么處理,賬上沒有那么多錢還款。
這錢是做在職工工資中的,現(xiàn)在要職工交出來買菜
你好,那就通過其他應(yīng)收款科目核算。
發(fā)工資時計入其他應(yīng)收款,然后取出來如何寫分錄?
購買材料的時候,直接其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金就可以。