同學你好 人家說的是生活服務行業(yè) 你們公司不是生活服務行業(yè)的

老師,我想問下,我們公司是新成立的,工商辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務登記,人家給了個稅密碼,是不是從次月開始,每個月15號之前都要進行個稅申報,首先是通過納稅號跟個稅密碼登錄電子稅務局后,添加上員工信息對嗎,這個一定要把所有員工都加上么,如果只是填一個法人的信息可以嗎,然后呢,在進行申報?如果次月員工工資很高,扣除附加信息后系統(tǒng)自動算稅,通過企業(yè)賬戶進行扣費嗎
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
請問老師我們是監(jiān)理單位,主要成本就是人員的衣食住行的費用,之前的加計扣除按照進項稅的10%,我頭兩天看到條例說2019.9月之后,生活性服務的可以按照15%扣除,那現(xiàn)在我們單位是不是可以按照15%加技扣除呢?
請問老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費加計扣除,A項目立項時間1-6月,A項目按照截止到6月的研發(fā)費進行的加計扣除,而6-12月份發(fā)生的沒有加計扣除。但是單位要上市,上市審計人員說如果沒有完成立項的報告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計扣除。請問老師,財務負責人讓我重新計算后覆蓋申報,我想知道這種操作是否有稅收風險。
老師,1、對于研發(fā)支出,我這樣理解對嗎?研發(fā)支出不能資本化的計費用,也可以在所得稅加計扣除,資本化的最終形成無形資產(chǎn),然后根據(jù)攤銷可以加計扣除。那形成無形資產(chǎn)的,如果直接銷售了,費用化就少了,是結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 2、我們公司剛成立,現(xiàn)在正在研發(fā)兩個項目,基本上技術(shù)已經(jīng)成熟了,也進入了實驗階段,實驗結(jié)果要9個月之后才能知道,那這個研發(fā)支出可以資本化嗎? 3、公司之前會計稅務登記的是小企業(yè)會計準則,那可以按照企業(yè)會計準則來核算嗎?
請問一下財務軟件在哪里下
湖南長沙公司九月份取得不動產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報,然后是11月份采集申報并且繳納
老師,這種發(fā)票的項目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費用
對外外包的勞務合同可要交印花稅?屬于哪一類?
請問餐飲店進來的廚具發(fā)票入什么會計科目?
如果不需要交稅,小規(guī)模增值稅是要結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎
企業(yè)要完成所有受益人備案是什么,去哪備案,怎么操作,不備案有啥影響沒有
老師您好,三季度的稅已經(jīng)申報,稅款已繳納,現(xiàn)在更正申報,需要補交稅款,請問是不是要到大廳去補交稅款?
咨詢下:這種食品發(fā)票 可以報銷入賬嗎?
求繳納增值稅的會計分錄和報銷會計分錄
哦哦,就是必須自己是生活服務行業(yè),那我們現(xiàn)在用10%扣除,是可以還是不可以呢?不是生產(chǎn),生活服務行業(yè)可以嗎,我們是哪個都不可以是嗎?
這個不可以 你們不是生活服務業(yè) 不能
哦,那怎么辦,從我到這個公司一直這么抵扣,雖然一直有疑惑,不好說什么 ,也沒敢問啊,現(xiàn)在一直這么做,會不會被罰款呢,怎么處理呢
你問問你們稅局享受這個優(yōu)惠嗎 不享受趕緊調(diào)整
我不主管報稅啊,主管負責報稅,她沒有質(zhì)疑,我不好過多參與,問了主管的稅務局又怕打草驚蛇,就這樣吧
嗯 那就這樣操作吧 等稅局來查再說 不是你負責的和你沒關(guān)系
我負責做賬,不讓報稅,我也糾結(jié),賬之前也是這么做的,雖然覺得不合適,但是主管一直也沒說什么,我也不知道這是不是我的責任了,謝謝老師
不用客氣 滿意請給五星好評,謝謝