你好,也就是支付的稅款,你單位負(fù)擔(dān)嗎?稅款借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
你好,老師我想問(wèn)一下,我們是租房東的辦公室來(lái)辦公的,房東是商業(yè)性質(zhì)出租,每個(gè)月付租金7700給房東,本來(lái)我們不交19年房產(chǎn)稅的,但是這次征管員打電話叫我要申報(bào)19年房產(chǎn)稅,要給19年房產(chǎn)稅發(fā)票和完稅憑證給征管員他,我想問(wèn)的是申報(bào)了19年房產(chǎn)稅,我們要求稅局給我開(kāi)的是租金發(fā)票還是房產(chǎn)稅發(fā)票呢?發(fā)票金額是按我們交7700的租金給我們開(kāi)專票?(我們是一般納稅人,房東是個(gè)人)
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們給員工租房子,向個(gè)人租的,房東去代開(kāi)了房租的發(fā)票,同時(shí)交了房產(chǎn)稅,我們把價(jià)稅合計(jì)的錢(qián)一起打給她,那么這個(gè)做賬應(yīng)該怎么做呢?
我們給員工租房(房租22800)元,簽的合同是包含了企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi),總計(jì)24530元,房東給我們公司開(kāi)發(fā)票,需要我們承擔(dān)稅費(fèi)1730元,結(jié)果開(kāi)出來(lái)的發(fā)票是22800,現(xiàn)在發(fā)票價(jià)值和合同上租金總額不一致,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
老師,企業(yè)從個(gè)人租房給員工住,開(kāi)具發(fā)票,開(kāi)具的發(fā)票中包含了房東應(yīng)該繳納的房產(chǎn)稅,和個(gè)稅,剩余金額是房租,那我應(yīng)該怎么做賬呢
老師:請(qǐng)問(wèn)我公司委托中介給員工在項(xiàng)目所在地租了3室一廳的房子,主要是給長(zhǎng)期出差在外的員工居住,房東個(gè)人不愿意開(kāi)發(fā)票,那么中介公司開(kāi)的房租信息費(fèi)(包含了房東的房租和中介費(fèi)),財(cái)務(wù)怎么做賬?這樣的票風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師,有個(gè)公益基金會(huì)就做了一個(gè)人的工資,只是給她繳納了保險(xiǎn),做工資的時(shí)候?qū)嶋H發(fā)放數(shù)做到了其他應(yīng)付款里 她九月份辦理退休了,這樣工資不用再計(jì)提了吧
老師,關(guān)于一般納稅人企業(yè),是不是小微企業(yè),是一開(kāi)始就定好了的,還是每個(gè)季度或者每個(gè)月根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定?如果這個(gè)季度滿足335小微企業(yè),那報(bào)稅的時(shí)候就可以六稅兩費(fèi)減半,如果下個(gè)季度又不滿足335了,就不可以減半了。是這樣理解嗎?就是這個(gè)符不符合小微企業(yè),是可以隨時(shí)變動(dòng)的?
老師憑證三個(gè)月裝訂一本,封面憑證匯總表也是打印三個(gè)月的匯總嗎
生產(chǎn)型企業(yè)。租賃廠房。簽署房屋租賃合同。申報(bào)印花稅(申報(bào)印花稅計(jì)稅依據(jù)是合同總共簽署的金額申報(bào),還是按每年實(shí)際支付的金額申報(bào))
餐飲店購(gòu)桌椅一批八萬(wàn)多怎么入賬
凈資產(chǎn)是不是就所有者權(quán)益
你好,老師,國(guó)家稅務(wù)局總局出臺(tái)15號(hào)16號(hào)公告,個(gè)人或者有限公司在抖音拼多多平臺(tái)上面開(kāi)店鋪的是不是需要申報(bào)備案互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送呢,產(chǎn)生的收入是申報(bào)未開(kāi)票收入是嗎
有專利是不是就可以做研發(fā)費(fèi)用科目,做了研發(fā)費(fèi)用是不就可以享受加計(jì)扣除?還是要向稅務(wù)局申請(qǐng)才能享受加計(jì)扣除?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我跨區(qū)域報(bào)告申請(qǐng)是按合同價(jià)500萬(wàn)申報(bào)的,1月份開(kāi)票了300萬(wàn),預(yù)繳按300萬(wàn)申報(bào)的,今天要開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票需要重新打跨區(qū)域報(bào)告還是做延期申報(bào),預(yù)繳稅款按100萬(wàn)繳?
老師你好,公司是一般納稅人,當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)候,年終了,需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額么?如果年終要結(jié)轉(zhuǎn)的話,會(huì)計(jì)分錄的分別要怎么寫(xiě)呢
好的,老師,那老師公司租的這個(gè)房子含稅價(jià)是1萬(wàn),對(duì)于個(gè)人增值稅減免,開(kāi)票金額是1萬(wàn),那我算個(gè)人所得稅時(shí)是按1萬(wàn)計(jì)算還是按1萬(wàn)扣除增值稅的9500計(jì)算個(gè)人所得稅啊?
按照1萬(wàn)來(lái)算的,沒(méi)有交增值稅的,不能減去。
好的,老師我代扣代繳的個(gè)稅當(dāng)時(shí)租房的時(shí)候計(jì)算出來(lái)了并加到租金里面開(kāi)具了發(fā)票,我把開(kāi)發(fā)票的金額計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在個(gè)稅計(jì)算錯(cuò)誤當(dāng)時(shí)多計(jì)算處50元,這50元該怎么處理是沖減費(fèi)用還是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入???
你好 沖你的管理費(fèi)用。