你好,你打開附表一和附表二看一下你的銷項和進(jìn)項顯示在報表嗎?填寫的是正確的嗎?
老師,進(jìn)項已經(jīng)勾選確認(rèn)和銷項已經(jīng)上傳匯總,然后進(jìn)入電子稅務(wù)局怎么報稅
已經(jīng)在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行勾選認(rèn)證的發(fā)票,怎么在電子稅務(wù)局的進(jìn)項申報表里不顯示數(shù)據(jù)
已經(jīng)勾選了確認(rèn)了,怎么電子稅局還是沒有查到這個進(jìn)項稅?
8月已經(jīng)勾選抵扣的進(jìn)項怎么樣才能在電子稅務(wù)局看到所有勾選抵扣的發(fā)票的總金額?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
和我上傳的數(shù)據(jù)一致
你好 保存就可以的。 主表自動取數(shù)。
就是這兩個表點(diǎn)擊確定嗎?
附表3和附表4要不要填寫的
它的具體的什么業(yè)務(wù)嗎?
你有其他的具體的什么業(yè)務(wù)嗎?
進(jìn)項有很多,以前月份積累的,銷項就是主營業(yè)務(wù)收入
那就不需要填寫附表三附表四。
老師那就是附表1和2核對一致,確定增值稅就申報好了嗎
對的,是的是這么做的。
老師是不是1 2 3 4都要點(diǎn)擊確定
你好是的,即使不需要填寫的,也打開保存。
好的,那老師那些附加稅呢?怎么申報
那你需要交多少增值稅?
這個月進(jìn)項大于銷項
附加稅0申報就可以
好的,非常感謝老師了
不用客氣,周末愉快。