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老師,資產(chǎn)負債表應收的年初余額為負數(shù),申報時應如何調(diào)整

老師,資產(chǎn)負債表應收的年初余額為負數(shù),申報時應如何調(diào)整
2021-08-01 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-01 09:51

應收負數(shù)重分類到預收賬款里面

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快賬用戶6754 追問 2021-08-01 09:55

具體應該怎么調(diào),應收的貸方對預收的貸方嗎

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快賬用戶6754 追問 2021-08-01 09:56

應收對預收 ,應付對預付,只能這樣調(diào)嗎,還是幾個科目間只要把數(shù)調(diào)平就可以了 ?

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齊紅老師 解答 2021-08-01 09:57

你好 賬上不做 你把應收賬款明細在貸方的放到預收賬款里面 填寫正數(shù)就可以 是的

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應收負數(shù)重分類到預收賬款里面
2021-08-01
你好,具體是什么欄次是負數(shù)呢?
2021-07-13
你是什么項目為負數(shù)余額
2021-07-13
你好,因為什么調(diào)整的另一個科目是啥?
2024-04-10
期初余額為負數(shù)是正常情況,需要確認以下情況是正常的: 1、賬上有待認證的進項稅額產(chǎn)生負數(shù) 2、賬上有待抵扣的進行稅額產(chǎn)生負數(shù) 3、賬上有抵扣稅額產(chǎn)生負數(shù)
2022-04-14
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