同學您好,您具體是什么情況
老師 我問一下,我們自己企業(yè)做利潤表時,營業(yè)收入、營業(yè)成本是含稅的還是不含稅的 這樣的公式是怎樣的呢
不含稅價10萬元、營業(yè)稅的時候計算公式是怎樣的。
老師,不含稅價加13%的稅金,計算公式是怎么樣的
進價60,快遞成本8.5,先算出出庫成本價共計73.5元,利潤率固定10%,每一件含稅9.1%.銷售價怎么計算呢?銷售價要含9.1%的稅在里面,公式是怎樣的呢
這樣換算含稅不含稅單價 是正確的嗎 正確的公式不應該是含稅價=不含稅價*(1+稅率) 不含稅價=含稅價/(1+稅率)
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉給了員工,員工又把錢轉轉給物流公司司機,這個怎么做賬?先做預支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權,持有丙公司40%的股權;乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權,持有丁公司70%的股權,持有成公司55%的股權,其中戊公司為乙公司投資活動提供相關服務。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務、酒吧服務,分成了4家主體去經營。我們是開租賃服務費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經交的稅,怎么把已經交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
就想知道一張不含稅價10萬的發(fā)票、計算營業(yè)稅怎么算
比如現(xiàn)在增值稅建筑服務不含稅價100000*0.09*1.12
營業(yè)稅的時候怎么算的
同學您好,在營業(yè)稅的時候不算含稅,還是不含稅的,比如你是十萬塊錢,需要算營業(yè)稅稅率是3%的話,就是10萬*3%
2016年5月1日之前、建筑安裝服務營業(yè)稅是按照多少稅率收的
您好,當時是是按3%的稅率算的
怎么有的老師說是5%到底是多少呀
我印象中是3%的,這個您參考一下
100000*0.03*1.12公式是這樣嗎?
您這個1.12的什么意思
你看看呢
城市附加7、教育附加3、2地方教育附加
您上附加稅的話,是的,是這樣的,是需要乘以1.12對
營業(yè)稅的時候成本是根據(jù)什么做的
沒有進項發(fā)票的話.
那也有成本發(fā)票的 比如采購原材料的,他們一般是收普通發(fā)票的