同學你好 這個你得去稅局核定

農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的個體工商哦,要報稅的那種可以不可以把它變成雙定戶
農(nóng)民合作社,一般納稅人,現(xiàn)在的企業(yè)所得稅有沒有減免優(yōu)惠政策呢?是購買農(nóng)產(chǎn)品直接進行銷售。另外,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,是需要做種植成本嗎?例如種植人工,農(nóng)藥化肥的購買。如果是銷售合作社社員的自種產(chǎn)品,成本是不是就是社員找稅局開的票?家庭農(nóng)村能不能成為社員?可不可以給合作社開票?開的票適用于現(xiàn)在的免稅政策的嗎?
個體工商戶的家庭農(nóng)場自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅發(fā)票嗎?
個體工商戶的家庭農(nóng)場自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品可以開免稅發(fā)票嗎? 有相關條例可以放出來看一下嗎?
23年自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,那么23年收入免增值稅及所得稅,那么23年費用在24年報銷的開專票可以抵扣嗎?(24年把土地租出去收點租金不自己種了)
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
改變模式,還好吧,反正都是免稅的
這個得稅局核定才行,一般就是一種
看他們的反應
對的,具體看他們怎么核定