同學(xué)你好,可以抵扣增值稅的。
老師我們蔬菜公司向農(nóng)民伯伯購(gòu)進(jìn)蔬菜,農(nóng)民伯伯開具免稅發(fā)票過(guò)來(lái)并且繳納了印花稅,我們這邊收到發(fā)票以及收到對(duì)方繳納的印花稅繳款憑證我們需要對(duì)這個(gè)繳款憑證做賬嗎?還是不理會(huì)
老師,取得一張農(nóng)民伯伯自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票我這邊可以抵扣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我向農(nóng)民伯伯買農(nóng)產(chǎn)品,然后自己給自己給開了一張農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這張票我可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購(gòu)之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過(guò)程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問(wèn)一下,如果從合作社手里購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購(gòu)的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
老師好,我是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品,取得對(duì)方的增值稅免稅普票我可以抵扣抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
但是老師對(duì)方備注是這樣的有關(guān)系的嗎
同學(xué)你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。
好的謝謝老師
但是有一些老師說(shuō)不行呀
同學(xué)你好,可能有的老師理解不到位。
確定可以我就叫對(duì)方不用重開了,因?yàn)檫@個(gè)自產(chǎn)自銷而且是農(nóng)民去稅務(wù)局代開的,不知道為啥這次備注有這條備注,所以想再次確認(rèn)一下
真的可以抵扣嗎
同學(xué)你好,沒(méi)問(wèn)題的,可以抵扣的。
這個(gè)財(cái)稅2001 113號(hào)文件對(duì)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅的政策好像也被廢止了,真的不用重開嗎
同學(xué)你好,財(cái)稅2001 113號(hào)文件是部分廢止,沒(méi)有全部廢止,我的理解是可以抵扣的,如果你還是有疑慮的話,穩(wěn)妥起見(jiàn),建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者熱線電話12366確認(rèn)一下。謝謝。
我這邊的還是?
同學(xué)你好,建議你問(wèn)問(wèn)對(duì)方,為什么備注里寫這個(gè)文件,問(wèn)清楚以后,再?zèng)Q定是否要求對(duì)方重新開具。
可是來(lái)不及
同學(xué)你好,來(lái)不及的話,就先抵扣,后續(xù)搞清楚再確定重開還是不重開。