同學(xué)你好,可以抵扣增值稅的。
老師我們蔬菜公司向農(nóng)民伯伯購(gòu)進(jìn)蔬菜,農(nóng)民伯伯開具免稅發(fā)票過(guò)來(lái)并且繳納了印花稅,我們這邊收到發(fā)票以及收到對(duì)方繳納的印花稅繳款憑證我們需要對(duì)這個(gè)繳款憑證做賬嗎?還是不理會(huì)
老師,取得一張農(nóng)民伯伯自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票我這邊可以抵扣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)我向農(nóng)民伯伯買農(nóng)產(chǎn)品,然后自己給自己給開了一張農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這張票我可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
老師,我想咨詢一下您,正常情況下,從農(nóng)民伯伯手里收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是9%的稅率,收購(gòu)之后用于加工13%稅率的商品,在生產(chǎn)過(guò)程中可以享受加計(jì)扣除1%的優(yōu)惠政策,我現(xiàn)在想問(wèn)一下,如果從合作社手里購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品(合作社也是收購(gòu)的農(nóng)民的,不是自產(chǎn)自銷),并取得9%稅率的增值稅專用發(fā)票.也用于生產(chǎn)13%稅率的產(chǎn)品,能不能加計(jì)扣除1%.(兩個(gè)企業(yè)均為一般納稅人)
老師好,我是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品,取得對(duì)方的增值稅免稅普票我可以抵扣抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
但是老師對(duì)方備注是這樣的有關(guān)系的嗎
同學(xué)你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。
好的謝謝老師
但是有一些老師說(shuō)不行呀
同學(xué)你好,可能有的老師理解不到位。
確定可以我就叫對(duì)方不用重開了,因?yàn)檫@個(gè)自產(chǎn)自銷而且是農(nóng)民去稅務(wù)局代開的,不知道為啥這次備注有這條備注,所以想再次確認(rèn)一下
真的可以抵扣嗎
同學(xué)你好,沒(méi)問(wèn)題的,可以抵扣的。
這個(gè)財(cái)稅2001 113號(hào)文件對(duì)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅的政策好像也被廢止了,真的不用重開嗎
同學(xué)你好,財(cái)稅2001 113號(hào)文件是部分廢止,沒(méi)有全部廢止,我的理解是可以抵扣的,如果你還是有疑慮的話,穩(wěn)妥起見,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,或者熱線電話12366確認(rèn)一下。謝謝。
我這邊的還是?
同學(xué)你好,建議你問(wèn)問(wèn)對(duì)方,為什么備注里寫這個(gè)文件,問(wèn)清楚以后,再?zèng)Q定是否要求對(duì)方重新開具。
可是來(lái)不及
同學(xué)你好,來(lái)不及的話,就先抵扣,后續(xù)搞清楚再確定重開還是不重開。