同學你好,1.13萬元做收入,1萬元做成本,這樣記賬就行了。
老師朋友單位從我公司過賬,先給客戶客戶開過去113萬發(fā)票,回款了怎么做賬?
老師,朋友公司從我們這過賬,就是我們開給它客戶1.13萬的票 也回款了,朋友公司給我們開進來1萬的票,我們付給他1萬,這賬怎么記啊?
老師,我有個客戶。他們的朋友公司貸款。想通過我這客戶的公戶轉進來1000萬,過幾天再轉回給他們。剛在問我有沒有要風險?這個有啥不?
我公司是小規(guī)模商貿企業(yè)。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進貨的發(fā)票,朋友說他們公司進項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務嚴查私轉公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們老板借他朋友的公司名義在商城上注冊賣產(chǎn)品,賣他朋友公司產(chǎn)品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除稅點,對私打老板賬戶,他朋友公司直接開票給商城,我們賣他朋友的產(chǎn)品,對公付貨款,他們又會開票給我們,他們這個票我們還要不要,他給我們的這個票,我們是沒有開出去的。
是按照報關單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,兩個公司可以共用一個ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來A物料是A公司的,但是進貨先去到了B公司,B倉庫再調撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫存是多少了
老師好 !請問一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費員工自己出,這合同如何規(guī)范?財務上怎么處理?
1.13萬算成我們的主營業(yè)務收入嗎?不用記做其他應付款嗎
同學你好,是的,1.13萬元算主營業(yè)務收入,不能記其他應付款的。
這個多出來了的0.13萬不是應該是營業(yè)外收入嗎?
同學你好,不是的,不能那樣處理的。
老師我這是記內賬怎么提現(xiàn)這是過的賬呢?
同學你好,哦,明白了,如果是內賬的話,就無所謂了,你記入其他應付款,差額記營業(yè)外收入就行了。
但是我怎么覺得湊不對呢你看是這樣嗎? 借銀行存款1.13萬 貸其他應付款1萬 應交稅費—銷項稅0.13萬 借其他應付款1萬 貸銀行存款1萬
營業(yè)外收入沒得記了
同學你好,還有那個開進來的發(fā)票,是普通發(fā)票的話,你的分錄就是對的,沒有營業(yè)外收入了。
有,有開進來的是專票,就是不知道怎么記
同學你好,如果是專用發(fā)票的話,借:其他應付款,1萬元減去增值稅,應交稅費-應交增值稅-進項,增值稅金額,貸:銀行存款,10000元,再把其他應付款的余額,轉營業(yè)外收入,就行了。
借其他應付款8850 應交稅費進項稅1150 貸銀行存款10000
同學你好,對的。你的分錄正確。
但是最后差額是1150,也就是營業(yè)外收入是1150嗎?可是按照平常思維收到11300元,支付10000最后不是應該收入1300嗎?
同學你好,是的,營業(yè)外收入是1150,因為增值稅的問題,營業(yè)外收入就不是1300了,如果你做內賬,不管增值稅的話,分錄如下: 借;銀行?存款,11300,貸:其他應付款,11300,付款時,借:其他應付款,10000,貸:銀行?存款,10000.。再轉營業(yè)外收入,借:其他應付款,1300,貸:營業(yè)外收入,1300.。
好的謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。