同學(xué)你好,1.13萬元做收入,1萬元做成本,這樣記賬就行了。

老師朋友單位從我公司過賬,先給客戶客戶開過去113萬發(fā)票,回款了怎么做賬?
老師,朋友公司從我們這過賬,就是我們開給它客戶1.13萬的票 也回款了,朋友公司給我們開進(jìn)來1萬的票,我們付給他1萬,這賬怎么記啊?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們老板借他朋友的公司名義在商城上注冊賣產(chǎn)品,賣他朋友公司產(chǎn)品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除稅點,對私打老板賬戶,他朋友公司直接開票給商城,我們賣他朋友的產(chǎn)品,對公付貨款,他們又會開票給我們,他們這個票我們還要不要,他給我們的這個票,我們是沒有開出去的。
客戶 公司1用私戶轉(zhuǎn)賬給他朋友,他朋友用公戶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬到我們公司, 開發(fā)票怎么辦,是付款是誰只能開給他朋友嗎?還是付款還是不同也可以開給客戶 公司1
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
選項A,不是不影響損益嗎?
1.13萬算成我們的主營業(yè)務(wù)收入嗎?不用記做其他應(yīng)付款嗎
同學(xué)你好,是的,1.13萬元算主營業(yè)務(wù)收入,不能記其他應(yīng)付款的。
這個多出來了的0.13萬不是應(yīng)該是營業(yè)外收入嗎?
同學(xué)你好,不是的,不能那樣處理的。
老師我這是記內(nèi)賬怎么提現(xiàn)這是過的賬呢?
同學(xué)你好,哦,明白了,如果是內(nèi)賬的話,就無所謂了,你記入其他應(yīng)付款,差額記營業(yè)外收入就行了。
但是我怎么覺得湊不對呢你看是這樣嗎? 借銀行存款1.13萬 貸其他應(yīng)付款1萬 應(yīng)交稅費—銷項稅0.13萬 借其他應(yīng)付款1萬 貸銀行存款1萬
營業(yè)外收入沒得記了
同學(xué)你好,還有那個開進(jìn)來的發(fā)票,是普通發(fā)票的話,你的分錄就是對的,沒有營業(yè)外收入了。
有,有開進(jìn)來的是專票,就是不知道怎么記
同學(xué)你好,如果是專用發(fā)票的話,借:其他應(yīng)付款,1萬元減去增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,增值稅金額,貸:銀行存款,10000元,再把其他應(yīng)付款的余額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,就行了。
借其他應(yīng)付款8850 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅1150 貸銀行存款10000
同學(xué)你好,對的。你的分錄正確。
但是最后差額是1150,也就是營業(yè)外收入是1150嗎?可是按照平常思維收到11300元,支付10000最后不是應(yīng)該收入1300嗎?
同學(xué)你好,是的,營業(yè)外收入是1150,因為增值稅的問題,營業(yè)外收入就不是1300了,如果你做內(nèi)賬,不管增值稅的話,分錄如下: 借;銀行?存款,11300,貸:其他應(yīng)付款,11300,付款時,借:其他應(yīng)付款,10000,貸:銀行?存款,10000.。再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)付款,1300,貸:營業(yè)外收入,1300.。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。