同學(xué)你好,1.13萬元做收入,1萬元做成本,這樣記賬就行了。
老師朋友單位從我公司過賬,先給客戶客戶開過去113萬發(fā)票,回款了怎么做賬?
老師,朋友公司從我們這過賬,就是我們開給它客戶1.13萬的票 也回款了,朋友公司給我們開進(jìn)來1萬的票,我們付給他1萬,這賬怎么記?。?/p>
老師,我有個(gè)客戶。他們的朋友公司貸款。想通過我這客戶的公戶轉(zhuǎn)進(jìn)來1000萬,過幾天再轉(zhuǎn)回給他們。剛在問我有沒有要風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)有啥不?
我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)。老板進(jìn)貨找他朋友公司倒手從另一個(gè)供貨商那進(jìn)的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時(shí)開發(fā)票才能收貨款。但是現(xiàn)在問朋友要進(jìn)貨的發(fā)票,朋友說他們公司進(jìn)項(xiàng)不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個(gè)點(diǎn)的稅,我們現(xiàn)在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務(wù)嚴(yán)查私轉(zhuǎn)公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現(xiàn)在已經(jīng)通過他把錢轉(zhuǎn)給另一供貨商了,怎樣取得發(fā)票呢,謝謝
我們老板借他朋友的公司名義在商城上注冊賣產(chǎn)品,賣他朋友公司產(chǎn)品,商城的款直接打到他朋友公司,他朋友收到的款扣除稅點(diǎn),對私打老板賬戶,他朋友公司直接開票給商城,我們賣他朋友的產(chǎn)品,對公付貨款,他們又會(huì)開票給我們,他們這個(gè)票我們還要不要,他給我們的這個(gè)票,我們是沒有開出去的。
請問老師,我們內(nèi)部單位的往來只用應(yīng)付賬款這個(gè)會(huì)計(jì)科目來核算。那我怎么才能知道對方是欠我錢,還是欠我票?
1.老師,現(xiàn)在聘用的臨時(shí)工也得交社保嗎? 2.勞務(wù)公司聘用的臨時(shí)人員。用交社保嗎?
邀請比選單位存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,被審計(jì)單位保潔服務(wù)分包項(xiàng)目,邀請供應(yīng)商分別為京北園雅保潔公司、盛興保潔公司、美意美境公司,最終京北園雅保公司以831,540.00元中標(biāo),美意美境公司法定代表人為衛(wèi)峰兵,衛(wèi)峰兵曾擔(dān)任京北園雅公司的股東及高管。上述事實(shí)不符合首華物業(yè)2024年7月15日首華物業(yè)發(fā)布的關(guān)于規(guī)范采購及供應(yīng)商名錄管理工作的通知 十、堅(jiān)決杜絕首開與城運(yùn)兩級(jí)集團(tuán)對公司進(jìn)行審計(jì)中披露的關(guān)于采購方面的問題再次發(fā)生,主要問題體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1.入圍單位為關(guān)聯(lián)方,存在圍標(biāo)嫌疑。老師,這種被審計(jì)單位怎么整改?
老師公司名下沒有車,,那加油費(fèi)的票可以z作為銷售費(fèi)用嗎,,這個(gè)是真實(shí)的,我們是谷物加工公司,,叉車都有不少的油費(fèi)票,,但是我看固定資產(chǎn)里沒有叉車
公司買了廚房設(shè)備4470是計(jì)入費(fèi)用,還是福利費(fèi)
老師,立體車庫產(chǎn)權(quán)不是我公司,但是我做成了固定資產(chǎn)折舊了3年,現(xiàn)在要怎么修改賬啊,分錄有嗎
老師,員工墊付購買的辦公費(fèi),餐飲費(fèi),可以對公給員工支付嗎
銀行打款錯(cuò)誤賬戶名稱不符,被退回,之前這筆款未做賬,又重新付款,我應(yīng)該做幾筆賬,按照是否可以只做最后付款成功的那筆
本年度確認(rèn)上年度收入,補(bǔ)交稅款,做無票收入如何賬務(wù)處理
現(xiàn)在有電子轉(zhuǎn)賬支票嗎
1.13萬算成我們的主營業(yè)務(wù)收入嗎?不用記做其他應(yīng)付款嗎
同學(xué)你好,是的,1.13萬元算主營業(yè)務(wù)收入,不能記其他應(yīng)付款的。
這個(gè)多出來了的0.13萬不是應(yīng)該是營業(yè)外收入嗎?
同學(xué)你好,不是的,不能那樣處理的。
老師我這是記內(nèi)賬怎么提現(xiàn)這是過的賬呢?
同學(xué)你好,哦,明白了,如果是內(nèi)賬的話,就無所謂了,你記入其他應(yīng)付款,差額記營業(yè)外收入就行了。
但是我怎么覺得湊不對呢你看是這樣嗎? 借銀行存款1.13萬 貸其他應(yīng)付款1萬 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅0.13萬 借其他應(yīng)付款1萬 貸銀行存款1萬
營業(yè)外收入沒得記了
同學(xué)你好,還有那個(gè)開進(jìn)來的發(fā)票,是普通發(fā)票的話,你的分錄就是對的,沒有營業(yè)外收入了。
有,有開進(jìn)來的是專票,就是不知道怎么記
同學(xué)你好,如果是專用發(fā)票的話,借:其他應(yīng)付款,1萬元減去增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),增值稅金額,貸:銀行存款,10000元,再把其他應(yīng)付款的余額,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,就行了。
借其他應(yīng)付款8850 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅1150 貸銀行存款10000
同學(xué)你好,對的。你的分錄正確。
但是最后差額是1150,也就是營業(yè)外收入是1150嗎?可是按照平常思維收到11300元,支付10000最后不是應(yīng)該收入1300嗎?
同學(xué)你好,是的,營業(yè)外收入是1150,因?yàn)樵鲋刀惖膯栴},營業(yè)外收入就不是1300了,如果你做內(nèi)賬,不管增值稅的話,分錄如下: 借;銀行?存款,11300,貸:其他應(yīng)付款,11300,付款時(shí),借:其他應(yīng)付款,10000,貸:銀行?存款,10000.。再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,借:其他應(yīng)付款,1300,貸:營業(yè)外收入,1300.。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。