你好這個(gè)是年末結(jié)轉(zhuǎn),看期末數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,借本年利潤,貸未分配利潤,13950-9185
老師,當(dāng)月本年利潤借方是9185,貸方是13950,那么我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),應(yīng)該怎么做?
老師,為什么結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,那個(gè)借方是本年利潤,不應(yīng)該本年利潤增加嗎?那為什么是在借方?
老師你好,我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí),借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,(錯(cuò)誤憑證:借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入)我這個(gè)跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
老師,本年利潤在借方,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄是不是這樣 本年利潤 貸方 利潤分配/未分配利潤 借方
老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 本年利潤借方有115萬,貸方利潤分配208萬 ,我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話 就是 借:利潤分配 -未分配208. 貸:本年利潤 115 結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤沒有余額?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
這個(gè)??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
取得長期借款負(fù)債增加了丫
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢?之前會(huì)計(jì)只報(bào)稅不做賬,沒有憑證
老師,小規(guī)模收入成本有必要每月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,這個(gè)收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是按月結(jié)轉(zhuǎn)