不扣除 在主表主營業(yè)務(wù)成本填寫 還得在職工薪酬明細(xì)表填寫
老師 我一部分工資我做到了主營業(yè)務(wù)成本 這個在年度匯算清繳的時(shí)候該填那張表? 應(yīng)該怎么填?
老師,服務(wù)行業(yè)的工資作了成本,在匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬這部分應(yīng)該怎么填呢,要把做成本的這部分扣除嗎
老師,請問我去年給民工申報(bào)了工資薪金,但做賬時(shí)候直接進(jìn)入了成本,未從應(yīng)付職工薪酬過,匯算清繳時(shí)候,這部分需要填職工薪酬中嗎,平時(shí)報(bào)表也沒有申報(bào)這部分人數(shù)?今年該怎么處理呢?
老師,,請問我有部分應(yīng)付職工薪酬進(jìn)入到了成本,再填企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)候,職工薪酬調(diào)整表中需要把這部分金額加在里面嗎?
我是建筑公司,農(nóng)民工工資已經(jīng)個稅申報(bào)并作為勞務(wù)成本,在年度所得稅匯算清繳時(shí)候,這部分農(nóng)民工工資需要填到職工薪酬嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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比如說2020.1-2020.9月工資總額是30555都是入得費(fèi)用,最后10-12月工資12300入得成本,那這個怎么填匯算清繳的表呢
30550在管理費(fèi)用里面填寫,還在職工薪酬明細(xì)表里面填寫 12300在主營業(yè)務(wù)成本填寫還在職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
意思職工薪酬那填寫30550+12300,只要賬上和實(shí)際發(fā)放的還有個稅申報(bào)的數(shù)是一致的,是不是就不用調(diào)整
你好 是的 是的 是的
要是個稅申報(bào)的工資比實(shí)際發(fā)放和賬面上的要多,這種需要調(diào)整嗎
你好,修改你自然人電子稅務(wù)局個稅申報(bào)。
老師,我還有個疑問,期間費(fèi)用那張表和職工薪酬支出 調(diào)整表,這兩個的填列的金額是一致的嗎
不一定一樣,如果你的工資在成本里面,它不就差有差異啦。