同學(xué)你好 這樣操作不可以。服務(wù)是服務(wù),貨物是貨物。
我是做超市財(cái)務(wù)費(fèi),我現(xiàn)在有個(gè)問題,我的商品A是聯(lián)營的,就是拿過來賣,我超市不用管A的庫存,只是按照A每月的銷售額的20%來確認(rèn)我自己的收入,我的商品B與A唯一不一樣的地方是,B我需要管庫存數(shù)量,但不需要看庫存總金額,這個(gè)時(shí)候A商品的公司被稱為聯(lián)營供應(yīng)商,B的供應(yīng)商則被稱為代銷供應(yīng)商,對(duì)于這個(gè)A與B商品的做賬方式,我咨詢過稅務(wù)局,稅務(wù)局的解釋簡單粗暴,他們說A與B不屬于受托代銷商品,也不用那么復(fù)雜,因?yàn)槲译m然都會(huì)提成20%,但是另外80%我會(huì)返還給供應(yīng)商,其實(shí)這80%就相當(dāng)于是我付的進(jìn)價(jià),與普通商品購銷不一樣的是,別人先買進(jìn)來在賣,而我的A和B是屬于先賣了再買進(jìn),說他們其實(shí)也是我的商品,稅務(wù)局的解釋顛覆了我的會(huì)計(jì)知識(shí),而且我看我公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),聯(lián)營和代銷商品居然都有銷售成本,而且這個(gè)成本還都是那返還的80%,系統(tǒng)的負(fù)責(zé)人說,誰說聯(lián)營和代銷沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)生了收入就必須有成本配比,而且主要是商品售賣時(shí)是我來開全額稅票,不是供應(yīng)商開,所以商品我買了,票我開了,跟正常的商品購銷不是一樣的嗎?稅務(wù)局的解釋和我公司的系統(tǒng)不謀而合。我還是覺得是不是我哪里想錯(cuò)了,按照受托代銷去做
老師,我想請(qǐng)問一下我從開票軟件搜索出來的稅收編碼“紡織產(chǎn)品”后面所跟的簡稱,開票時(shí)可不可以根據(jù)需要改成“銷售服務(wù)費(fèi)”,不跟著系統(tǒng)上的簡稱走可以嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請(qǐng)不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請(qǐng)不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師
12:11問答詳情23:55:21后或5次對(duì)話后問題結(jié)束民間非營利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開?或者是否可以找其他專用發(fā)票來抵就行不用是我開出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問題哦,請(qǐng)不要答非所問哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒有虛開發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師娜娜呢52023-06-2012:03發(fā)布30次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師好,成本是普通發(fā)票的,或者是你的人工工資沒有發(fā)票的,這些都是可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)。2023-06-2012:05老師,我們不是軟件行業(yè)的公司,是一個(gè)民間組織,也是一樣沒有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的是不?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
會(huì)計(jì)學(xué)堂上有沒有推薦看審計(jì)報(bào)告的課程
老師好!甲實(shí)際繳納25.5萬,占比51%,乙實(shí)際繳納20萬,占比41%,丙實(shí)際繳納4.5萬占比9%,現(xiàn)在丙要退股轉(zhuǎn)讓,24年未分配利潤89萬,分紅80萬后再平價(jià)轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納個(gè)稅及印花稅嗎?
收到處理廢品的現(xiàn)金貸方是營業(yè)外收入 表示減少 剛才老師說收 負(fù) 所借?貸? 怎么是矛盾的啊?有點(diǎn)搞不明白
專票收到后,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)做成普票了,有2024年的幾筆賬,還有2025年幾筆,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局根據(jù)科目余額表做抵扣類勾選,發(fā)現(xiàn)這些問題了,怎么糾錯(cuò)呀,關(guān)鍵是還有跨年的
老師,稅后經(jīng)營凈利潤加折舊是營業(yè)現(xiàn)金毛流量,稅后經(jīng)營凈利潤減凈凈資產(chǎn)的增加是實(shí)體現(xiàn)金流。對(duì)嗎
老師年產(chǎn)值是什么意思呀?怎么查詢計(jì)算這個(gè)年產(chǎn)值?21個(gè)就是這個(gè)公司是屬于工程咨詢公司,是做勘察工程的,這個(gè)年產(chǎn)值應(yīng)該怎么計(jì)算呀?
個(gè)體戶和小規(guī)模的所得稅分別是多少
月末總分類賬的憑證字號(hào)怎么寫
那我后面的簡稱一定要根據(jù)開票系統(tǒng)來選擇嗎?還是說可以適當(dāng)修改呢老師 ?!
你標(biāo)記的地方是填寫商品名稱的地方,這個(gè)是自己填的,你們公司這筆業(yè)務(wù)是銷售什么紡織產(chǎn)品,襪子就寫襪子,毛巾就寫毛巾。