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老師,我有一張管理費(fèi)用金額做錯(cuò)了,是去年的,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢

2021-07-30 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 10:44

你好,去年是少做了管理費(fèi)用金額,還是多做了呢??

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快賬用戶3133 追問(wèn) 2021-07-30 10:45

應(yīng)該是2400,我記成2600了

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:46

你好,沖銷(xiāo)多計(jì)入的費(fèi)用,分錄是 借:相關(guān)科目200,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 200

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快賬用戶3133 追問(wèn) 2021-07-30 10:47

沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:47

你好,那就這樣做分錄 借:相關(guān)科目200,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 200?

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快賬用戶3133 追問(wèn) 2021-07-30 10:52

相關(guān)科目,就是像應(yīng)付賬款,銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,管理費(fèi)用這些嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:53

你好,這里的相關(guān)科目是:應(yīng)付賬款,銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金等。是不包括管理費(fèi)用的?

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快賬用戶3133 追問(wèn) 2021-07-30 10:57

要是當(dāng)時(shí)并沒(méi)有走這些科目,走的法人或者股東掛賬,是不是也可是其他應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付賬款呢

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:58

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶3133 追問(wèn) 2021-07-30 10:59

oo,但是不包括期間費(fèi)用這些,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:01

你好,是的,是這樣的

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你好,去年是少做了管理費(fèi)用金額,還是多做了呢??
2021-07-30
借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2021-03-26
您好 借 庫(kù)存現(xiàn)金 借方藍(lán)字 借 應(yīng)收賬款-貴陽(yáng)貴臣 借方紅字
2021-07-05
借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn)
2021-02-23
你好 讓你坐到今年的嗎 借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整 借方表示主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方表示管理費(fèi)用
2021-10-06
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