你好,你這個指的是全部進項稅額吧進項331315.1,?
一般納稅人進項331315.1,銷項46017.68,勾選認證了61972.04,會計分局怎么做,資產(chǎn)負債表中應交稅費那一欄怎么填?
老師,我單位一般納稅人,之前一直做的進項票分錄是進項稅額,但是實際沒有認證,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中應交稅費是負數(shù)5萬多,實際每月在交稅,這種情況要怎么處理,分錄怎么寫
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發(fā)票,然后進項稅額我都是先計入待認證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認證,還有一部分沒有認證,這樣就產(chǎn)生財務報表應交稅費是負數(shù)的,那這個最好怎么做,不會產(chǎn)生應交稅費是負數(shù)
請問一下,一般納稅人,購進貨物時增值稅做了“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”,但是在月底勾選認證時不勾選這張發(fā)票,那進項稅怎么處理?
老師好,請問一般納稅人企業(yè)做的會計分錄 應交稅費-待認證進項稅額50000元 ,期末資產(chǎn)負債表里50000元填在其他流動資產(chǎn)這一欄嗎?
老師您好,請教個問題,弄暈了,客戶預付10000,辦業(yè)務2100,我們付1900的業(yè)務辦理費,相當于200利潤,這個分錄怎么記啊
請問老師,比如像那種連鎖的小超市,由總部負責統(tǒng)一核算,有什么核算辦法,有什么避稅籌劃的方法
公司監(jiān)事變更線上提交資料后,查詢顯示申請狀態(tài)為審核通過,后續(xù)是否還有其他流程,企業(yè)查查還是未更新監(jiān)事
老師!去年注冊的公司去年注銷了,今年還需要做24年年審嗎?
老師,員工離職,但是公積金一直沒有辦理退掉,多叫了3個月,這個錢能退回來嗎
老師你好,我們廠安裝光伏發(fā)電,光伏發(fā)電賣電屬于產(chǎn)值?請問老師怎么結轉(zhuǎn)賣電的成本呢?急急
老板想知道不同克數(shù)相同產(chǎn)品的單位成本,這個怎么才能快速的算出來,他下午就要
您好,我們公司有一部分是預提的收入,實際還沒收到款,到實際確認收不到的時候可以沖掉,公司收入又比較高,年收入想控制在500萬以內(nèi),應該怎么入賬呢?
老師,我們上個月開了一個簡易計稅的發(fā)票,這個月要交1.5萬的增值稅,我們老板說開進來30萬的人工成本,就可以抵這個增值稅,我覺得他說得不的,簡易計稅是抵不了增值稅??!怎么說都說不通
老師好,請問一下,客戶5.31開給我公司一張發(fā)票,我6.3已勾選抵扣,并已申報納稅,今天客戶給我說5.31那張發(fā)票他沖紅了,我該怎么辦呢
是的,所有的進項,然后我勾選了一部分
這樣做可以嗎?我分錄就是那樣做的
借銷項稅額,46017.68 轉(zhuǎn)出未交增值稅,?61972.04 -46017.68貸進項稅額?61972.04??
應交稅費為0 沒有別的科目話,這個對應這個其他流動資產(chǎn)=61972.04 -46017.68%2B 269343.1
其他進項發(fā)票不用做進去嗎?剩下的進項發(fā)票怎么做賬?
剩下做借應交稅費待認證進項稅額,331315.1-61972.04
對應科目寫什么?
應交稅費為0 沒有別的科目話,這個對應這個其他流動資產(chǎn)=61972.04 -46017.68%2B 269343.1
留抵稅額是不是就不用做分錄了?
不做別的了,借銷項稅額,46017.68 轉(zhuǎn)出未交增值稅,?61972.04 -46017.68貸進項稅額?61972.04? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅就是留底稅額了,
我的會計分錄是直接借應交增值稅未交增值稅了,沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆科目怎么用???
這個看這個截圖,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底額,你這樣看不出來實際交多少,那個是留底了,你這個直接做未交增值稅話
看這個截圖去做,不能直接做未交增值稅