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一般納稅人進(jìn)項(xiàng)331315.1,銷項(xiàng)46017.68,勾選認(rèn)證了61972.04,會計(jì)分局怎么做,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)那一欄怎么填?

2021-07-30 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-30 10:21

你好,你這個(gè)指的是全部進(jìn)項(xiàng)稅額吧進(jìn)項(xiàng)331315.1,?

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 10:21

是的,所有的進(jìn)項(xiàng),然后我勾選了一部分

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 10:22

這樣做可以嗎?我分錄就是那樣做的

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:22

借銷項(xiàng)稅額,46017.68 轉(zhuǎn)出未交增值稅,?61972.04 -46017.68貸進(jìn)項(xiàng)稅額?61972.04??

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:23

應(yīng)交稅費(fèi)為0 沒有別的科目話,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)其他流動資產(chǎn)=61972.04 -46017.68%2B 269343.1

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 10:24

其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用做進(jìn)去嗎?剩下的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:24

剩下做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,331315.1-61972.04

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 10:29

對應(yīng)科目寫什么?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 10:38

應(yīng)交稅費(fèi)為0 沒有別的科目話,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)其他流動資產(chǎn)=61972.04 -46017.68%2B 269343.1

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 11:31

留抵稅額是不是就不用做分錄了?

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齊紅老師 解答 2021-07-30 11:40

不做別的了,借銷項(xiàng)稅額,46017.68 轉(zhuǎn)出未交增值稅,?61972.04 -46017.68貸進(jìn)項(xiàng)稅額?61972.04? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅就是留底稅額了,

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快賬用戶4447 追問 2021-07-30 11:54

我的會計(jì)分錄是直接借應(yīng)交增值稅未交增值稅了,沒有用轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆科目怎么用???

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齊紅老師 解答 2021-07-30 12:03

這個(gè)看這個(gè)截圖,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底額,你這樣看不出來實(shí)際交多少,那個(gè)是留底了,你這個(gè)直接做未交增值稅話

這個(gè)看這個(gè)截圖,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底額,你這樣看不出來實(shí)際交多少,那個(gè)是留底了,你這個(gè)直接做未交增值稅話
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齊紅老師 解答 2021-07-30 12:05

看這個(gè)截圖去做,不能直接做未交增值稅

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你好,你這個(gè)指的是全部進(jìn)項(xiàng)稅額吧進(jìn)項(xiàng)331315.1,?
2021-07-30
你好,這個(gè)要看你之前沒有認(rèn)證的時(shí)候,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入什么科目的。如果都是在應(yīng)交稅費(fèi)上面的話是確實(shí)不會變動的。
2025-01-07
是的,就是填在其他流動資產(chǎn)這一欄
2024-07-05
如果在月末認(rèn)證時(shí)不勾選這張發(fā)票,那么需要進(jìn)行糾正。這種情況下,需將該發(fā)票從“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”的科目中調(diào)整出來,同時(shí)增加“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目中,即將該發(fā)票從已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中移出,加入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中。該操作是因?yàn)椋M(jìn)項(xiàng)稅需要在認(rèn)證、抵扣后才能納入應(yīng)扣減進(jìn)項(xiàng)稅額,所以若發(fā)票未被認(rèn)證,就不能將其列入已扣減進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅中。在下一個(gè)納稅申報(bào)周期內(nèi),如果該發(fā)票仍未被認(rèn)證,則依舊在應(yīng)交稅款中扣除該發(fā)票的增值稅額,并將其加入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中。當(dāng)該發(fā)票最終被認(rèn)證時(shí),再將其從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額科目。需要特別注意的是,企業(yè)遺漏或錯認(rèn)發(fā)票,將會影響納稅申報(bào)的準(zhǔn)確性,因此企業(yè)應(yīng)在納稅申報(bào)前認(rèn)真檢查和糾正涉稅業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理取向,確保會計(jì)處理準(zhǔn)確無誤。
2023-06-29
你好你去看這個(gè)截圖說明
2021-05-29
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