期初可抵扣差異30/15%=200 本身可抵扣差異100 期末遞延所得稅資產(chǎn)余額300×25%=75 本身遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額75-30=45
老師麻煩你幫我分析下專題三,第三小題問(wèn)遞延所得稅余額,后面答案我畫(huà)橫線處,怎么理解? 2016年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)為何是200*12.5%+200*25%=75萬(wàn)元,2017、2018、2019也是類似算的,為什么會(huì)這樣 題中有說(shuō)三免三減半的政策,這個(gè)意思不是說(shuō)2014年-2016年免征,2017-2019減半征收,怎么在算一年會(huì)有兩個(gè)稅率?
老師 這個(gè)題幫忙解析第二問(wèn)的應(yīng)納所得額怎么 計(jì)算分不清楚哪些該計(jì)入和不計(jì)入 這個(gè)表格形式看不太懂 第三問(wèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù) 債
這題畫(huà)紅圈的第三問(wèn)不知道怎么解答,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師您好!請(qǐng)問(wèn)下題中遞延資產(chǎn)怎么算?畫(huà)紅線的地方不太懂
老師您好!請(qǐng)問(wèn)這道題中,為什么計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用時(shí)不把其他債權(quán)投資產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債考慮進(jìn)去呢?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表?。咳ツ甑哪陥?bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
為啥期初的所得稅率要用15%,期末所得稅率用25%,這25%的稅率不是2015年才開(kāi)始的嗎?
因?yàn)槟泐}目說(shuō)了,你之前的稅率是15%呀,后面才改成25%的呀。
那么你傾訴的稅率,不就是按照你期初的那個(gè)遞延所得稅,就是按照15%來(lái)確認(rèn)的呀。
這個(gè)遞延所得稅的確認(rèn),他是用可抵扣的差異,成語(yǔ)未來(lái)可抵扣期間的稅率來(lái)確定的。
那期初的遞延也是以后可以抵扣的,為什么用15%,不用未來(lái)的25%呢?
你題目說(shuō)了,2014年之前的稅率用的是15%,從2015年之后你們才能夠用25%的稅率啊。也就是說(shuō),你在確認(rèn)期初的遞延所得稅的時(shí)候,你壓根兒就不知道未來(lái)可以用25去抵抗。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快