同學(xué)您好,應(yīng)該來說不合適,最好說我付多少錢就買多少發(fā)票,但是著沒有具體的規(guī)定的
老師。我公司說小規(guī)模公司,然后現(xiàn)在支付一筆材料款,客戶說因?yàn)槭情_普票,所以讓我們把錢轉(zhuǎn)到他們的私人賬戶去,那這種做法可以嗎?公轉(zhuǎn)私付款
別的公司給我們開票,他讓我們把稅點(diǎn)轉(zhuǎn)到他私戶,然后才開票。而且開的發(fā)票錢數(shù)是材料款,根本沒有私戶轉(zhuǎn)的增值稅款,這個(gè)合適嗎?
我們這有個(gè)工程找的A干,然后A沒有開票資質(zhì),他就用私戶打到我們這個(gè)私戶里這個(gè)買材料的錢,然后,我們又用公戶給能開票的B打過去款了,我在收到A的這個(gè)私戶的錢應(yīng)該記到哪去
老師,請(qǐng)問客戶給我們的貨款是按照發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)給公司股東個(gè)人,然后又從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司私賬賬戶,而且我們還給他開了發(fā)票,那我們這邊要怎么做賬呢?
老師好,我客戶沒開票付的錢轉(zhuǎn)到法人私卡了。我們按照未開票收入申報(bào)的增值稅,現(xiàn)在我們要把私卡的錢轉(zhuǎn)入公戶,當(dāng)時(shí)我做的憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——未開票收入沒用到其他應(yīng)收款啊,而且是我們股東的銀行卡,這種情況下我們按照未開票收入申報(bào)了增值稅,把這錢按照投入資本轉(zhuǎn)到公戶不行嗎
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購(gòu)買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?