同學您好,海運費您可以根據(jù)收到的海運費正常記入銷售費用,然后開票的核實際收款差額運保費的再沖減銷售費用——運費
外貿(mào)出口以cif價格入賬 開票開具cif價格 保運費沖減主營業(yè)務收入 開具負數(shù)發(fā)票 這個發(fā)票的商品編碼是什么 需要保費 和運費嗎?還是直接是海運費?這個貨物或應稅勞務、服務名稱應該怎么填
請問CIF出口的,怎么確認收入?發(fā)票按FOB已開,需要做哪些分錄?
出口按cif價格確認收入并開具發(fā)票 海運費分錄應該怎么寫?
cif價格確認主營業(yè)務收入 保運費要開具負數(shù)發(fā)票嗎?如果不開具負數(shù)發(fā)票 財務應該如何處理?
出口貨物,c&f金額44250包含海運費2800,后收到海運費發(fā)票2800usd按匯率6.7492,人名幣18897.76開具,出口發(fā)票按fob價開具,怎么做分錄
老師,上月未盤點漏盤1000元,這月補記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個點,填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務收入,只有員工工資公積金,房租等費用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應該怎么申報呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財務軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額,這個收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個體工商戶,經(jīng)營所得那里申報收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時,購買方通過計算抵扣進項稅,這個農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
比如開票金額按照cif價格入主營業(yè)務收入 50000 海運費保費500 這個分錄怎么寫
那您就應該49500確認收入
可是開票按cif價格開票5000財務應該咋處理
您好,不應該按CIF 開票的
那怎么處理呢
就應該按FOB價確認收入
那發(fā)票開cif價格 按FOB價確認收入的話 和申報表不就不一致了嗎
那您開票舊不對了
不對怎么改
那就需要把原來開錯了的發(fā)票紅沖了,再重新開具
可以直接開海運費保費負數(shù)發(fā)票嗎?
這不可以的的,您需要付款給他的
什么付款給他
銷售發(fā)票不是收款方嗎
您好,是付款給貨運公司
付款給貨運公司了
cif價格里海運費保費已經(jīng)付給貨運公司了
貨運公司開了貨代發(fā)票了
您的意思是開負數(shù)銷售發(fā)票沖減是吧,不建議您這樣做,因為申報退稅的時候需要填出口銷售發(fā)票號碼匹配的
最好是紅沖以后按FOB價開具
可是已經(jīng)申報退稅了
按這次開發(fā)票號已經(jīng)退稅了
這樣啊,那您就不管了,