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Q

出口按cif價格確認收入并開具發(fā)票 海運費分錄應該怎么寫?

2021-07-29 20:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-29 20:37

同學您好,海運費您可以根據收到的海運費正常記入銷售費用,然后開票的核實際收款差額運保費的再沖減銷售費用——運費

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 20:46

比如開票金額按照cif價格入主營業(yè)務收入 50000 海運費保費500 這個分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:07

那您就應該49500確認收入

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 21:16

可是開票按cif價格開票5000財務應該咋處理

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:36

您好,不應該按CIF 開票的

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 21:36

那怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:49

就應該按FOB價確認收入

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 21:50

那發(fā)票開cif價格 按FOB價確認收入的話 和申報表不就不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 21:51

那您開票舊不對了

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 21:52

不對怎么改

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:02

那就需要把原來開錯了的發(fā)票紅沖了,再重新開具

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:08

可以直接開海運費保費負數發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:20

這不可以的的,您需要付款給他的

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:23

什么付款給他

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:23

銷售發(fā)票不是收款方嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:23

您好,是付款給貨運公司

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:24

付款給貨運公司了

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:24

cif價格里海運費保費已經付給貨運公司了

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:25

貨運公司開了貨代發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:55

您的意思是開負數銷售發(fā)票沖減是吧,不建議您這樣做,因為申報退稅的時候需要填出口銷售發(fā)票號碼匹配的

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:56

最好是紅沖以后按FOB價開具

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:57

可是已經申報退稅了

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快賬用戶8469 追問 2021-07-29 22:57

按這次開發(fā)票號已經退稅了

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齊紅老師 解答 2021-07-29 22:59

這樣啊,那您就不管了,

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同學您好,海運費您可以根據收到的海運費正常記入銷售費用,然后開票的核實際收款差額運保費的再沖減銷售費用——運費
2021-07-29
同學你好,賬務處理如下:    1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。    借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    貸:銀行存款/應付賬款等。    2、出口貨物    借:銀行存款/應收賬款等    貸:主營業(yè)務收入    結轉成本    借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品。    3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)    應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)(當期免抵稅額)    主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)    貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。    4、收到出口退稅款   借:銀行存款    貸:其他應收款——應收出口退
2023-12-23
你好,是開貨物名稱負數的收入發(fā)票這里
2021-07-04
按照fob確認收入,借應收賬款, 貸主營業(yè)務收入, 銀行存款 借銀行存款, 貸應收賬款, 差額做到財務費用。
2025-04-16
借應收賬款貸,主營業(yè)務收入銀行存款 借,銀行存款貸,應收賬款 走了,代收代付。
2024-04-02
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