你好,可以抵扣的呢
老師,你好,我想問一下,我們對方公司是做粗品醫(yī)藥行業(yè)的,現(xiàn)在他們公司在做車間改造,我們給他們做消防設(shè)施,他們增值稅適用13%的稅率,我們是9%稅率,我們開給他們的票,他們不能抵扣嗎?必須給他們開13%稅率的票,他們才能抵扣嗎?
老師你好,麻煩請教一下,我們公司是服務(wù)行業(yè)適用6%的稅率,對方公司給我們開了一張稅率是9%的運費發(fā)票,可以正常抵扣嗎
老師好,我們給境外公司開服務(wù)費的形式發(fā)票,按無票收入確定收入就可以吧,增值稅稅率就是正常的6%,可以用進(jìn)項可以正常抵扣,對嗎
老師,我們是制造業(yè)給客戶開13%稅率的發(fā)票,有一張運輸公司給我們開的運費發(fā)票,9%的專票,我們抵扣了,想沖紅,我們可以開紅字信息表嗎
老師你好,下游企業(yè)給我們開了3%的人工費發(fā)票,是正常業(yè)務(wù)稅率本來都是減按1%,老板為了多抵扣讓對方開3%,請問這樣合理嗎,能正常抵扣嗎
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
哦,不會有涉稅風(fēng)險吧
沒事,可以的呢,可以抵扣
好的,知道了,謝謝老師
呃呃,不用客氣的噠撒