當(dāng)時固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出凈值的時候做到了什么科目呢
老師20年時做錯一個分錄,借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息,現(xiàn)在我做調(diào)整,借應(yīng)付利息貸銀行存款,(因為這筆短期借款一直沒有做計提,都是每月支付時直接做帳的),現(xiàn)在21年匯算清繳需要做調(diào)整嗎?
你好,20年的時候做錯分錄,應(yīng)該做固定資產(chǎn)清理的,當(dāng)時直接做到 借銀行存款,貸營業(yè)外收入了,現(xiàn)在21年怎樣調(diào)整分錄
老師,我去年清理了一個固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)時就寫了這個分錄,因為固定資產(chǎn)清理有余額,現(xiàn)在我要調(diào)賬,寫的分錄借,營業(yè)外支出,貸,清理,就直接反結(jié)賬然后重新做分錄嘛?還是怎么調(diào)整
公司買理財,買的時候分錄做 借:交易性金融資產(chǎn)100 貸:銀行存款100,贖回的時候忘記做本金了,分錄是做的 借:銀行存款114 貸:投資收益114,想問下,我現(xiàn)在調(diào)整分錄應(yīng)該如何調(diào)整
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來購買時未入固定資產(chǎn),直接是入管理費用了(借:管理費用,貸:銀行存款),所以賬上沒有這個固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會計分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入嗎?
公司有實繳出資對簡易注銷有影響嗎?
老師,關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會計數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),簡單點說是什么意思?。侩娮討{證的要求是什么啊
員工工傷賠付是與總公司訴訟的,但是撥款分公司付了過去,有效嗎?員工是分公司的?
出口給A,收匯是B,有委托代付款說明可以嗎?
請問老師交完社保之后用可以打印哪個東西來做賬,里邊有寫個人繳納了多少的那張是在哪里打印的呢
老師,員工發(fā)生工傷,報銷了醫(yī)藥費,到時候人社局醫(yī)藥費報銷回來,這個分2步要怎么做賬
老師,小車加油費,過路費算匯算清繳差旅費可以不
老師,我們公司欠A公司貨款,A公司寫了個代收協(xié)議,讓我們把貨款直接轉(zhuǎn)給B公司,這種可以轉(zhuǎn)不?
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,
老師好,咨詢下,反開收據(jù),一般怎么開?
也還沒有做轉(zhuǎn)出,就是我們的一批機(jī)器設(shè)備賣了400萬,然后銀行收到400萬,20年的時候就只做了借銀行存款,貸營業(yè)外收入,固定資產(chǎn)都沒有做
老師,現(xiàn)在就是想知道現(xiàn)在21年了這個賬務(wù)的正確處理會計分錄
老師還在嗎
機(jī)器設(shè)備當(dāng)時沒有入固定資產(chǎn) 后期不需要通過固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)出
就是入了固定資產(chǎn),還折舊了,后面又把這些固定資產(chǎn)賣了
借 固定資產(chǎn)清理 貸 固定資產(chǎn)清理
那我這固定資產(chǎn)的賬面價值,累計折舊這些都不管嗎?還有我20年做到營業(yè)外收入那個賬
之前的固定資產(chǎn)賬面價值沒有轉(zhuǎn)出? 那目前是 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理