你好 你們轉款出去 是什么業(yè)務; 你們要先知道是什么錢才能說明原因的; 比如分紅 比如工資 比如年終獎什么的 都要有理由的
老師下午好,請教一個問題,我們老板是香港人,他本人為法人在國內注冊了一個港澳臺自然人獨資的有限責任公司,注冊資本一千萬,在國內興業(yè)銀行開設了人民幣基本賬戶,現(xiàn)在要往公司基本賬戶存投資款一百萬,我們是直接在國內存人民幣(好像要證明人民幣來源的相關問題),還是要在香港那邊銀行轉賬到國內基本戶(國內銀行還沒有開通外幣業(yè)務,香港那邊人民幣匯兌有限制),有沒有牽涉到稅法方面的事情。
老師,我們老板有一個在香港注冊的公司,老板想從香港公司打錢進他個人的大陸銀行卡里,這個可以嗎?銀行那邊要知道打款原因,怎么跟銀行說比較好呢
您好,老板說讓我開一張銀行卡放在公司使用,主要是存放我們幾個合伙人的一些培訓費用等等一些,前段時間公司從香港銀行轉入了5k左右的美金,讓我在手機銀行app上結匯后轉出到老板個人賬戶上,這樣操作有什么風險嗎?
您好,老師,我們開能網銀時,銀行給了張卡,這卡跟我們公賬是同一個公司名稱的,就是從這個賬號打款進來,錢也是進到公賬的。但那個卡每年要打點款進來去激活一下,不然那個卡是要收年費的。打多少錢都可以的,現(xiàn)在打了1元錢進來,這1元錢是要怎么做賬呢?
老師好、我想問個問題、就是我們公司開了個老板的銀行賬戶、有個收款碼、但是每次收的錢都在老板這個個人賬戶里、我這邊只能查收款明細、因為之前跟老板核對了下余額、跟我這邊出入挺大的、應該是讓他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想調一下我的余額表、那個支出去的錢我應該記在那呢?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?