你好 你是要 做發(fā)票臺賬嗎
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
問你一下,就是我們平時收到進(jìn)項發(fā)票,然后發(fā)票上面有明細(xì),好好好幾行呢,然后我們?nèi)绻怯浥_賬的話,這邊是怎么樣子登記一個臺賬是也是把那個明細(xì)填也是這樣子填上臺賬嗎?
老師我想問下我們賣車的,然后這個月進(jìn)項不夠讓老板下面其他店開了幾臺車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對方公賬上,我們打算這兩個月里面把這幾天車再還給對方,現(xiàn)在是這個情況,對方月底開的6臺車給我們進(jìn)項抵扣了,然后現(xiàn)在對方公司賣掉了這這6臺車的1臺車,那我們要高開一點發(fā)票金額開給對方嗎?其次對方賣掉了這開給我們的6臺車?yán)锩娴?臺車,那我們現(xiàn)在開還給對方1臺車,那這臺車款他們打給我們對公吧?不然開出去發(fā)票實際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來填制的嘛,然后看一下我這個填的這個思路是對的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對嗎?那個余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來之類的,然后關(guān)于這個明細(xì)賬的話,就是我這個填法對嗎?就是到時候翻下一頁記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來,這個12月06日然后寄至多少多少號,然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價這里在記賬憑證這個上面我也看不大出來,所以這個要填嗎?這個是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時候這個三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
老師你好,然后我們公司打算購進(jìn)一臺設(shè)備2000塊錢,然后這個沒有進(jìn)項發(fā)票,但是也得入賬嘛,然后對方給我們開收據(jù),您看我可以直接嗯把對公賬戶的錢轉(zhuǎn)給法人,然后明細(xì)標(biāo)注上報銷。購進(jìn)設(shè)備款嗎?這樣可以嗎?嗯,要不然你看還得法人掏了錢之后,我再從對公賬戶上轉(zhuǎn)2000給他,其實最終還是從對公賬戶上轉(zhuǎn)給他,這樣的話一步到位可以嗎?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細(xì)表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
年息四厘是0.004換算成月息是0.004/12=0.000333333333 月息是3毫多? 如果1萬元月利息是10000*0.00033=3.3元 年利息是3.3*12=39.6元這樣算對嗎 在網(wǎng)上搜了下還有的算法是0.04*10000=400元 差好多啊 不知道那個對了 年息4厘是0.004還是0.04?
老師 某A人購貨付訂金600欠1000 ,某B人購貨700元沖某A人貨款,某C人購貨280沖某A人貨款 這個是怎么寫分錄?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝