你好,是先墊付,之后會(huì)收到相關(guān)款項(xiàng)?

1、計(jì)提工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用/單位管理費(fèi)用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費(fèi)用(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 不涉及預(yù)算會(huì)計(jì)處理。 3、發(fā)放工資 (1)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)數(shù)) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補(bǔ)貼 ——改革性補(bǔ)貼 ——其他個(gè)人收入 貸:財(cái)政撥款收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預(yù)算會(huì)計(jì) 借:事業(yè)支出——財(cái)政撥款支出(根據(jù)資金來源選擇)——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實(shí)發(fā)數(shù)) ——津貼補(bǔ)貼 ——其他工資福利支出 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入——一般公共預(yù)算財(cái)政撥款——相關(guān)功能科目——基本支出——人員經(jīng)費(fèi) 事業(yè)預(yù)算收入——相關(guān)明細(xì)科。 老師,我想問應(yīng)付職工薪酬的各明細(xì)科目的實(shí)發(fā)數(shù)是怎么得出來的,實(shí)發(fā)數(shù)總數(shù)很清晰,就是各個(gè)明細(xì)科目實(shí)發(fā)數(shù)怎么算的?
支付工傷員工的醫(yī)療費(fèi)用怎么入賬?(已報(bào)工傷,但還沒批下來),請(qǐng)列出一級(jí)科目及明細(xì)科目
老師,我公司出現(xiàn)一個(gè)工傷員工,暫時(shí)所有住院和吃飯開支都是公司墊付的,暫時(shí)醫(yī)保報(bào)銷也沒有下來,這個(gè)怎么掛賬???二級(jí)科目掛什么?等報(bào)銷下來了又怎么掛賬呢?
老師您好,請(qǐng)問員工工傷我們公司先墊付醫(yī)藥費(fèi),等工傷報(bào)銷款(醫(yī)藥費(fèi)+各種賠償:)下來后,如果金額小于花費(fèi)金額,多花費(fèi)的錢我計(jì)入什么科目?如果金額大于花費(fèi)的錢,多報(bào)銷出來的部分我得打給員工吧,走賬的話,我這收到錢,如何記賬?
老師,請(qǐng)教一下,公司里發(fā)生了工傷,然后住院的費(fèi)用都是我們公司出的現(xiàn)金,現(xiàn)在走完了工傷流程,然后公戶也到了報(bào)銷的錢1萬左右,但這個(gè)錢,我們需要再給到員工了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)住院?jiǎn)T工沒有負(fù)擔(dān) 。我這個(gè)賬上掛的這筆錢,怎么銷賬?,F(xiàn)在當(dāng)時(shí)住院的記錄中的那張?jiān)紤{證已經(jīng)給到工傷認(rèn)定中心了,我也沒有復(fù)印件。那是不是只能賬上一直掛著欠這個(gè)員工的?;蚴潜仨氝@個(gè)員工打收條,由掛賬變成現(xiàn)金支付?怎么做賬合理,需要什么附件?
想咨詢下:發(fā)票項(xiàng)目名稱如圖,這種發(fā)票可以入賬報(bào)銷嗎?
老師,我想咨詢一下,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在因未申報(bào)工商2025年的年報(bào)被列入了異常名錄,我現(xiàn)在要注銷這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,請(qǐng)問需要先把這個(gè)異常移出來嗎?還是說可以不用移除直接注銷呢?
公司10月份已經(jīng)報(bào)了免抵申報(bào)了,怎么撤回出口免抵退申報(bào)
老師,個(gè)體戶一般納稅人,雇個(gè)司機(jī)工資是8000,我再自然人扣繳端報(bào)4500.我想問老師我做賬還是做8000嗎,還是做4500?我還想問,自然人扣繳端收入減費(fèi)用等于利潤(rùn),這個(gè)費(fèi)用指的是8000嗎,但是能扣除的是4500是嗎,我不明白,麻煩老師舉例說一下
老師好,個(gè)人勞務(wù)發(fā)票代開,怎么繳稅?
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤(rùn)分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國(guó)內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎


1。審批通過就會(huì)收到相關(guān)款項(xiàng) 2。審批沒通過就是公司付款 老師,可以兩種情形都列示嗎?
你好 1。審批通過就會(huì)收到相關(guān)款項(xiàng),借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 2。審批沒通過就是公司付款,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款?