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領(lǐng)用自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 給員工發(fā)福利 我做的會計分錄 是借 管理費用貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費等 他怎么說是錯的 麻煩你給我講一下好嗎?謝謝啦!

2021-07-29 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 10:05

你好,你這個自產(chǎn)送員工,需要做收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 這樣,要是外購是需要進項稅額轉(zhuǎn)出,

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快賬用戶2023 追問 2021-07-29 11:58

不走管理費用科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 12:02

借管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 這樣,? 整體步驟是這樣

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快賬用戶2023 追問 2021-07-29 12:05

做了費用又做成本會不會重復(fù)了呀?

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齊紅老師 解答 2021-07-29 12:26

不會,管理費用是按收入的價稅合計填寫的,你的成本是按你的購買價格寫的。

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快賬用戶2023 追問 2021-07-29 13:13

好的,謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-07-29 13:16

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好,你這個自產(chǎn)送員工,需要做收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 這樣,要是外購是需要進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-07-29
正常的應(yīng)該是 借管理費用貸、應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)社保, 借應(yīng)付職工薪酬, 借其他應(yīng)收款代扣代繳,貸銀行存款。
2022-05-28
借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款
2022-05-23
對于員工的工資,獎金,福利費,保險都要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目進行歸集,這是會計準則的要求
2024-03-22
同學(xué),您好,沒有問題的。
2020-10-20
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