你好,你這個自產(chǎn)送員工,需要做收入,對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的,借應(yīng)付職工薪酬,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 這樣,要是外購是需要進項稅額轉(zhuǎn)出,
老師您好,我想請教一下關(guān)于外購的產(chǎn)品用于員工福利,發(fā)票收到,款項以現(xiàn)金支付,會計分錄是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
領(lǐng)用自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 給員工發(fā)福利 我做的會計分錄 是借 管理費用貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費等 他怎么說是錯的 麻煩你給我講一下好嗎?謝謝啦!
老師,你好!公司的社保都是代員工交了。我之前是這樣做分錄借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 社保費 應(yīng)付職工薪酬 福利費 交費了再做分錄平應(yīng)付職工薪酬。但好多人喊我做錯了,請老師指點下。謝謝你!
你好老師,我想問個分錄,我們平時收到福利費發(fā)票是,我們借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸其他應(yīng)付款,因為我們是制造業(yè),我們涉及分攤,分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費,可是我們有時發(fā)票當月沒到,我悶當月要分攤福利費需要計提,計提我們應(yīng)該做什么分錄,本來我們以前計提借管理費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,現(xiàn)在要求應(yīng)付職工薪酬下的福利費科目要平,,那我計提在貸方,我的就不平了,這個怎么做比較合理啊
用會計軟件做公司的內(nèi)賬!公司的一切收支都要入賬!員工飯?zhí)玫馁M用!我應(yīng)該怎么做會計分錄!借管理費用~福利費 貸庫存現(xiàn)金 還是:借 管理費用~福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬~福利費 借應(yīng)付職工薪酬~福利費 貸庫存現(xiàn)金?? 有哪些費用是規(guī)定要用應(yīng)付職工薪酬歸集的!為什么一定要用這個科目歸集!謝謝!
請問一下我們公司想要收外匯,銀行說不需要開通外幣賬戶直接轉(zhuǎn)國內(nèi)基本戶就可以,但是我們外商轉(zhuǎn)外匯需要我們提供外幣賬戶才能轉(zhuǎn),想知道怎么處理呢?
老師 我們銷售輪胎 從外面采購過來的輪胎進行組裝 貨到了付給工人的裝卸費記到主營業(yè)務(wù)成本還是???
老師,個體工商戶的經(jīng)營所得稅是按月報還是按季度申報
老師,我發(fā)現(xiàn)公司23年的印花稅200忘交了,我現(xiàn)在25年給交上,那么25年匯算清繳時,我是不是得調(diào)增200呀!老師匯算清繳怎么操作呢?
車間員工工傷保險理賠款,怎么做憑證
所得稅匯算不想退稅 在哪調(diào)整一下比較安全
老師好!通知您的解答我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),進行抵扣+折舊 無證的通過租賃合同租入新公司,進行費用攤銷,這樣既省稅又合理對嗎?
請問老師:公司租賃個人車輛用于公司業(yè)務(wù),這個產(chǎn)生的加油費可以入賬嗎?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:設(shè)備通過購入方式入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+折舊 不動產(chǎn)通過租入方式入新公司帳務(wù),可以進行費用攤銷,是這樣嗎?
公司運輸車用汽油,加油費積攢三個月開一張票,金額較大,賬怎么做?
不走管理費用科目嗎?
借管理費用 福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 這樣,? 整體步驟是這樣
做了費用又做成本會不會重復(fù)了呀?
不會,管理費用是按收入的價稅合計填寫的,你的成本是按你的購買價格寫的。
好的,謝謝啦
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了