您好,合同里面運費是如何說明的呢?
材料合同13點稅率,運費單獨列支,供貨方要求我們運費部分另外加13點稅金給他們,這個要求合理嗎?
材料合同13點稅率,運費單獨列支,供貨方要求我們運費部分另外加13點稅金給他們,開13點發(fā)票給我們,這個要求合理嗎?
老師。我們簽了一個鋼結構工程施工的合同,但合同里面規(guī)定的稅率卻是材料開13個點,安裝開9個點,但是我們沒有注意,發(fā)票全讓對方開成了9個點的安裝工程,他們這個合同里面還是材料占主要部分,這種是不是必須要退票給對方讓他們換成材料發(fā)票呢
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業(yè),需要預繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務發(fā)票,我們預繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預繳的是不是需要他們承擔呢?
老師我們是物流公司,自己也有幾十臺車,我接了一個運輸業(yè)務,全部是外面單獨找的車運輸,結賬的時候他們是用個體戶開給我們的普票占運費的60%,另外的40%是給的我們公司的油卡,這40%部分我們取得13個點的進項可以抵扣是合理合法的嗎?
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
另外加運費,但是運費部分他開13個點發(fā)票給我們,要我們補13個點稅金給他們,這合理嗎
您好,這個不合理的。假如合同約定運費款項不包括稅費,假如沒有單獨列支,要你們13%是不合理
材料13點,運費現在9點吧?他們運輸公司給他們開票可以抵扣,運輸部分再要我們補13個點豈不是太過分了?
假如對方是一般納稅人,可以抵扣的,這樣是不合理
材料開給我們13點說明是一般納稅人的,謝謝。
那不合理的,這樣說明對方可能也不太正規(guī)
他們的13%是,把增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅印花稅這些全部包括在一起,單獨的運費是9%
是的,單獨運費9,我們最多補幾個點,跟材料一起開13個點給我們,是這樣理解嗎
您好,這樣是可以的。有些時候是合并在一起開,不會分開 開具
1:假如您覺得不合理,與對方再去溝通,或者了解情況。 有些是行情或者是不成文的規(guī)定(比如掛靠,這個是不合理的) 2:假如可以溝通的下來,或者說能降低,那是更好