你好,可以啊,這個分類也是正確的啊
老師,航天信息服務費給的是電子普票,還可以減免嗎?還用做借:應交稅費–增值稅–減免稅款 貸:管理費用的分錄嗎?
航天信息服務費交納:借:管理費用280貨:現(xiàn)金:280抵增值稅時:借:應交稅金/應交增值稅/減免稅款280貸:管理費用280我想問的是減免的增值稅是否要轉入營業(yè)外收入,如是的話,如何做會計分錄
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費享受減免稅。借管理費用280 貸銀行存款280。借應交稅費-應交增值稅-減免稅 280 貸 管理費用 -280。老師減免稅280還需要轉到營業(yè)外收入嗎
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費用為什么是負數(shù)
支付給航天信息的技術服務費應該這么做賬嗎? 借:管理費用——辦公費270 貸:庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時,分錄是: 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)270 借:管理費用——辦公費 -270
報關單中客戶是美國的,但貨物送達地址是澳大利亞的,,那報關單中的貿(mào)易國跟抵運國填什么
老師,算增值稅的稅負,是不是要把免稅的(比如蔬菜、肉等)的銷售收入也算上呀?
焊工證復審開具的發(fā)票是*鑒證咨詢服務*培訓咨詢 服務費可以嗎?
其他應收款-社保掛賬,余額是負數(shù),現(xiàn)在想做平,怎么處理呢
同一個城市,不同的區(qū),需要開外經(jīng)證么
老師,殘保金如何填報?總工資(根據(jù)填報工資薪金的數(shù)據(jù)1至12月累計)1681416.45元,總人數(shù)591人(1至12月累計人數(shù))。
投資方A公司給B公司投資80萬,A公司B公司分別怎么做賬
老師,增值稅除了小規(guī)模出口免稅,還有哪些是免這個增值稅嗎?
老師,云南省股東轉讓股權,注冊資本100萬,以15萬元轉讓認繳的百分之15股權,企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅和印花稅?計稅公司是什么
你好,老師,現(xiàn)在我們公司要增加凈菜,凈肉項目,團餐項目 讓我做一個核算明細,就是主營業(yè)務收入分哪幾個小類,主營業(yè)務成本分哪幾個小類,費用分那些。 我也不知道這幾個項目干啥的,怎么分啊