同學(xué)你好,不是的;可以在月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本;
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:按完工百分比或者進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入。 1.年底了,沒(méi)有收入,是不是就不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 2.收入和成本必須同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入時(shí)必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,確認(rèn)應(yīng)收賬款時(shí)是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,必須要實(shí)實(shí)在在確認(rèn)收入了,才能結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問(wèn),是必須有收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷(xiāo)售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專(zhuān)票,因此我們又對(duì)專(zhuān)票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷(xiāo)售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫(xiě)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開(kāi)公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話(huà)就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話(huà),是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒(méi)有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我的意思是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
我們租了幾個(gè)集裝箱再轉(zhuǎn)租給別人,現(xiàn)在收到了租金收入,但是還沒(méi)有付租金,要怎么處理
同學(xué)你好,我的意思是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn) 我們租了幾個(gè)集裝箱再轉(zhuǎn)租給別人,現(xiàn)在收到了租金收入,但是還沒(méi)有付租金,要怎么處理——暫估成本入賬
怎么做分錄呢
同學(xué)你好, 暫估成本 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款一暫估?
到時(shí)候收到發(fā)票以后再?zèng)_嗎
同學(xué)你好,如果收到發(fā)票的金額與暫估的金額是一樣的,就是不用沖了,如果有差額,按差額調(diào)整就可以;
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅怎么操作?
同學(xué)你好, 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅怎么操作? 收到發(fā)票時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款等;
計(jì)提的時(shí)候不用預(yù)估進(jìn)項(xiàng)嗎
暫估應(yīng)付款的時(shí)候是含稅還是不含稅啊
同學(xué)你好 暫估應(yīng)付款的時(shí)候是含稅還是不含稅啊——是不含稅的;