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老師好,我現(xiàn)在整理一個公司之前的賬,麻煩看一下這個分錄正確嗎?

老師好,我現(xiàn)在整理一個公司之前的賬,麻煩看一下這個分錄正確嗎?
2021-07-27 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-27 23:34

同學,你好,這筆分錄不能說錯誤,只能是不規(guī)范。應該先計提工資,再付工資。應該先借款,再付工資。借:管理費用貸:應付工資;借:現(xiàn)金/銀行存款貸:其他應付款;借:應付工資貸:現(xiàn)金/銀行存款

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快賬用戶8878 追問 2021-07-27 23:39

計提時,借:管理費用,貸:應付工資,發(fā)放時,借:應付工資,貸:銀行存款/其他應收款,我一般都是這樣做的,被這個分錄搞蒙了,我現(xiàn)在按照我這樣做的話報表肯定會有變動,現(xiàn)在該怎么解決呢?

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快賬用戶8878 追問 2021-07-28 00:15

老師好,不忙了幫我回答一下問題,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-28 06:07

同學你好,你的其他應收款科目余額是貸方吧

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快賬用戶8878 追問 2021-07-28 10:32

是的老師

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:22

同學,你好。在資產(chǎn)負債表其他應收款科目余額是貸方就是合并在其他應付款貸方一起計算

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同學,你好,這筆分錄不能說錯誤,只能是不規(guī)范。應該先計提工資,再付工資。應該先借款,再付工資。借:管理費用貸:應付工資;借:現(xiàn)金/銀行存款貸:其他應付款;借:應付工資貸:現(xiàn)金/銀行存款
2021-07-27
第一個這個是正確的,第二個當時分錄怎么做的。
2023-01-28
你好,你的會計分錄是正確的
2020-09-24
你好,我這邊看了你寫的分錄第一張寫的都是正確的,第二張圖片不對,在2月份的時候沒有出售,沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢。你暫估次月紅沖的分錄在第一張已經(jīng)體現(xiàn),不用重復做
2023-09-22
是可以的正確哦,掌握的很好啊
2019-12-04
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