同學,你好,這筆分錄不能說錯誤,只能是不規(guī)范。應該先計提工資,再付工資。應該先借款,再付工資。借:管理費用貸:應付工資;借:現(xiàn)金/銀行存款貸:其他應付款;借:應付工資貸:現(xiàn)金/銀行存款
老師,麻煩幫我看一下這個更正分錄是怎么做的?
老師好,麻煩幫我看一下這個表填的正確嗎?這是18年的年報報表
老師,我公司銷售一批集裝箱,我做了一筆分錄,麻煩你看一下正確嗎?
老師好,我現(xiàn)在整理一個公司之前的賬,麻煩看一下這個分錄正確嗎?
請轉(zhuǎn)郭老師回復,謝謝,郭老師新年好,麻煩您幫我看下他們之前的這個調(diào)整正確嗎分錄
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
計提時,借:管理費用,貸:應付工資,發(fā)放時,借:應付工資,貸:銀行存款/其他應收款,我一般都是這樣做的,被這個分錄搞蒙了,我現(xiàn)在按照我這樣做的話報表肯定會有變動,現(xiàn)在該怎么解決呢?
老師好,不忙了幫我回答一下問題,謝謝
同學你好,你的其他應收款科目余額是貸方吧
是的老師
同學,你好。在資產(chǎn)負債表其他應收款科目余額是貸方就是合并在其他應付款貸方一起計算