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老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè)(出口+內(nèi)銷),增值稅的稅負(fù)率如何計算?

2021-07-27 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 16:39

稅收負(fù)擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入%2B外銷收入)*適用稅率-(上期留抵%2B本期進(jìn)項-期末留抵-進(jìn)項轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100%? 注:進(jìn)項轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率稅負(fù)率計算:? 第一種計算方法是:(免抵額%2B應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。? 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。? 此兩種計算方法的結(jié)果是一致的。? 注:1?.對實行免抵退的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額? 2.?通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交增值稅累計數(shù)%2B出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計數(shù)?增值稅稅負(fù)率? 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例. 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。

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快賬用戶4704 追問 2021-07-28 09:42

老師,這里有應(yīng)納稅額是怎么理解的?我是生產(chǎn)型的企業(yè),因為有留抵,所以就沒有應(yīng)納稅額了,是不是這么理解的?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 09:46

嗯 可以這樣理解 進(jìn)項小于銷項才有應(yīng)納稅

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稅收負(fù)擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入%2B外銷收入)*適用稅率-(上期留抵%2B本期進(jìn)項-期末留抵-進(jìn)項轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100%? 注:進(jìn)項轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率稅負(fù)率計算:? 第一種計算方法是:(免抵額%2B應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。? 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。? 此兩種計算方法的結(jié)果是一致的。? 注:1?.對實行免抵退的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額? 2.?通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交增值稅累計數(shù)%2B出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計數(shù)?增值稅稅負(fù)率? 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例. 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。
2021-07-27
這個相對來說比較復(fù)雜 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額×征稅率-進(jìn)項稅額)/(免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額) *100%
2023-09-05
你好同學(xué),一般是不算出口的部分稅負(fù)率維持在3%左右是正常的同學(xué),
2021-01-05
增值稅稅負(fù)率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項-進(jìn)項)/不含稅銷售收入
2021-06-03
你好,增值稅稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入*100%?
2021-01-05
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