稅收負(fù)擔(dān)率=[(內(nèi)銷收入%2B外銷收入)*適用稅率-(上期留抵%2B本期進(jìn)項-期末留抵-進(jìn)項轉(zhuǎn)出)]/全部銷售收入*100%? 注:進(jìn)項轉(zhuǎn)出中不包括外銷收入乘退稅率差而轉(zhuǎn)出的部分或生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率稅負(fù)率計算:? 第一種計算方法是:(免抵額%2B應(yīng)納稅額)/全年銷售收入。? 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。? 此兩種計算方法的結(jié)果是一致的。? 注:1?.對實行免抵退的生產(chǎn)企業(yè)而言,應(yīng)納增值稅包括了出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額? 2.?通常情況下,當(dāng)期應(yīng)納增值稅=應(yīng)納增值稅明細(xì)賬轉(zhuǎn)出未交增值稅累計數(shù)%2B出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額累計數(shù)?增值稅稅負(fù)率? 稅負(fù)率是指增值稅納稅義務(wù)人當(dāng)期應(yīng)納增值稅占當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入的比例. 第二種方法是:(全年銷售收入*13%-進(jìn)項稅額%2B期初進(jìn)項留抵-期末進(jìn)項留抵)/全年銷售收入。
老師,我們是生產(chǎn)襯衫的企業(yè),既有出口也有內(nèi)銷,請問增值稅稅負(fù)率是怎么算的
鄒老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有外銷,請問稅負(fù)如何計算?
老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè)(出口+內(nèi)銷),增值稅的稅負(fù)率如何計算?
老師,請問生產(chǎn)型出口企業(yè)的稅負(fù)如何計算?
老師,想問下生產(chǎn)出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)率如何計算?有內(nèi)銷也有出口,出口也有退稅,也有抵稅的
老師 折舊 算 本年累計折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨核算成本呢
集團(tuán)財務(wù)報表中財務(wù)信息審計代表全面審計!然后他是包含審計和審閱么? 不重要的組成部分實施的也可以是審計和審閱么還有特定程序和部分事項審計么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費 稅率是免稅,請問老師這個擔(dān)保費是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費,未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價款10000元不是價稅合計的金額嗎?答案怎么沒價稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運費不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計入什么科目
老師,這里有應(yīng)納稅額是怎么理解的?我是生產(chǎn)型的企業(yè),因為有留抵,所以就沒有應(yīng)納稅額了,是不是這么理解的?
嗯 可以這樣理解 進(jìn)項小于銷項才有應(yīng)納稅