?你好? ?借銀行存款貸? 專項(xiàng)應(yīng)付款? ?發(fā)生支出 :借成本或者費(fèi)用 貸銀行存款? ; 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸? ?成本或者費(fèi)用?
老師,我們是污水處理廠,發(fā)生危險(xiǎn)廢品處置費(fèi)用,這部分費(fèi)用,由財(cái)政撥付專項(xiàng)資金,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
#提問#老師,我們有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,是這樣的,科技廳支付一部分專項(xiàng)資金,我們自己出一部分自籌資金,這個(gè)項(xiàng)目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入么?這個(gè)專項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用我怎么做賬,全部計(jì)入研發(fā)支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益,是年底結(jié)轉(zhuǎn)么?還是說我專項(xiàng)資金用完就可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會(huì)涉及到油墨、溶劑等一些?;?,然后我們每年都會(huì)產(chǎn)生一些危險(xiǎn)廢棄物,例如擦拭過油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會(huì)產(chǎn)生一些危廢處理費(fèi)用,像是這種費(fèi)用,我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理???計(jì)入管理費(fèi)用好像這跟生產(chǎn)的又有關(guān)系,計(jì)入制造費(fèi)用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計(jì)入哪里?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財(cái)政局撥付了一筆項(xiàng)目資金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用,貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:事業(yè)支出貸:財(cái)政撥款收入年末,財(cái)政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
老師,我們公司發(fā)生下面這個(gè)業(yè)務(wù)怎么申報(bào),我們是物業(yè)公司自來水公司收?qǐng)@區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費(fèi)錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費(fèi)部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的財(cái)政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費(fèi)開的收據(jù),我不知道怎么申報(bào)增值稅,如果直接申報(bào)就要交稅,我們實(shí)際沒有收入,是代收代付,
里面股本3000怎么算的
新入職1年的單位,最近準(zhǔn)備離職,讓我處理5-10前的亂賬,往來賬這些,有什么可以快速離職的方式嗎,我只想負(fù)責(zé)自己經(jīng)手的,不想負(fù)責(zé)之前的亂賬
企業(yè)進(jìn)口一批奶粉, 海關(guān)完稅價(jià)格1401183.54元,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅182153.86元,付款1413518.40元【194250美金,匯率7.2768】,付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元;請(qǐng)問: 1.付款金額與海關(guān)完稅價(jià)格差異 12,334.86 元記入成本還是匯兌差異? 2.會(huì)計(jì)分錄如何寫? 3.以上會(huì)計(jì)處理依據(jù)是什么?
為什么一列數(shù)字用=sum求和跟自動(dòng)求和出來的數(shù)據(jù)不一致
老師,請(qǐng)您幫我看看打問號(hào)的那句話,隱藏的民事法律行為這句話怎么理解
哪些人單位可以不用給繳納社保
5萬的勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅是不是50000*(1-20%)*30%-2000=10000是么?
加油站每月未開票數(shù)據(jù)以什么為憑證
沒做過財(cái)務(wù)經(jīng)理的老師莫要搶答,謝謝。老師,明天面試財(cái)務(wù)經(jīng)理這個(gè)崗位:這家公司目前很多制度,還有系統(tǒng)各方面都沒弄好。和老板聊話,應(yīng)該怎么去聊,我發(fā)了公司的招聘要求了。老師可否詳細(xì)展開說說。
老師,什么情況下資產(chǎn)要繳稅
老師,專項(xiàng)資金少,實(shí)際發(fā)生的多。這個(gè)差額怎么記?現(xiàn)在我把應(yīng)付的按應(yīng)付賬款記的。專項(xiàng)款做的借銀行,貸長期應(yīng)付款,
支付的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)不會(huì)做了
?你好? 差額 你們計(jì)入成本或者費(fèi)用去核算即可;??
實(shí)際發(fā)生的處置費(fèi),我記到了應(yīng)付賬款,收到專用款我記到了長期應(yīng)付款,這樣就不對(duì)了?
?你好? ? 是的。? ?這個(gè)不應(yīng)該走長期應(yīng)付款科目的?
是當(dāng)時(shí)要求專項(xiàng)資金單獨(dú)列支,我就記到長期應(yīng)付款了,那需要怎樣提現(xiàn)出政府專項(xiàng)這塊呢
?你好? ?你們專項(xiàng)款 沒有走專項(xiàng)應(yīng)付款科目去核算嗎?
沒有這個(gè)科目啊
?你好? ? 那你沒有這個(gè)科目 ; 那你就用你們??長期應(yīng)付款? 或者應(yīng)付賬款來處理? ; 到時(shí)你們專項(xiàng)款自己做一個(gè)臺(tái)賬??
好的謝謝老師
?沒事的;? 記得千萬要做臺(tái)賬 ;到時(shí)? 這個(gè)專項(xiàng)款資金要核算收支的??