?你好? ?借銀行存款貸? 專項應付款? ?發(fā)生支出 :借成本或者費用 貸銀行存款? ; 借專項應付款 貸? ?成本或者費用?

老師,我們是污水處理廠,發(fā)生危險廢品處置費用,這部分費用,由財政撥付專項資金,這個需要怎么做會計分錄
#提問#老師,我們有一個研發(fā)項目,是這樣的,科技廳支付一部分專項資金,我們自己出一部分自籌資金,這個項目完工以后,后期的收益有一部分歸客戶,有一部分收益歸我們,我們的收益這款我是計入其他業(yè)務收入么?這個專項發(fā)生的費用我怎么做賬,全部計入研發(fā)支出,結轉到管理費用?科技廳撥款的那部分之前做的遞延收益,如果這部分發(fā)生了我怎么結轉遞延收益,是年底結轉么?還是說我專項資金用完就可以結轉
老師,我們屬于生產(chǎn)制造企業(yè),是做印刷的,其中會涉及到油墨、溶劑等一些?;?,然后我們每年都會產(chǎn)生一些危險廢棄物,例如擦拭過油墨的廢布還有一些廢舊刀片等等。這些廢物要處理的話需要聯(lián)系專業(yè)的回收公司處理,這里就會產(chǎn)生一些危廢處理費用,像是這種費用,我要怎么進行賬務處理???計入管理費用好像這跟生產(chǎn)的又有關系,計入制造費用他也不完全是生產(chǎn)的,我該計入哪里?
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當時財務會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預算會計:借:事業(yè)支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應該怎么做呢?謝謝
老師,我們公司發(fā)生下面這個業(yè)務怎么申報,我們是物業(yè)公司自來水公司收園區(qū)的自來水錢用的公司墊付的,然后園區(qū)給我們公司墊付的水費錢,我公司就是代收代付中間沒有收入,在開票環(huán)節(jié):自來水把水費部分給我們開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的財政收據(jù),我們給園區(qū)也是開的百分之三的專用發(fā)票,污水處理費開的收據(jù),我不知道怎么申報增值稅,如果直接申報就要交稅,我們實際沒有收入,是代收代付,
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應該收點稅點錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務處理時候應交稅費_出口退稅,算法是進口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計證去年沒有繼續(xù)教育,如何補有效,謝謝
我記得有買學堂的工業(yè)會計手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報,現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報銷,老板公轉私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
老師,專項資金少,實際發(fā)生的多。這個差額怎么記?現(xiàn)在我把應付的按應付賬款記的。專項款做的借銀行,貸長期應付款,
支付的時候就發(fā)現(xiàn)不會做了
?你好? 差額 你們計入成本或者費用去核算即可;??
實際發(fā)生的處置費,我記到了應付賬款,收到專用款我記到了長期應付款,這樣就不對了?
?你好? ? 是的。? ?這個不應該走長期應付款科目的?
是當時要求專項資金單獨列支,我就記到長期應付款了,那需要怎樣提現(xiàn)出政府專項這塊呢
?你好? ?你們專項款 沒有走專項應付款科目去核算嗎?
沒有這個科目啊
?你好? ? 那你沒有這個科目 ; 那你就用你們??長期應付款? 或者應付賬款來處理? ; 到時你們專項款自己做一個臺賬??
好的謝謝老師
?沒事的;? 記得千萬要做臺賬 ;到時? 這個專項款資金要核算收支的??