你好,這個(gè)是按年累計(jì)來的,也就是今年的,從一月份開始你的利潤表利潤總額有。
老師好,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額超過100萬稅率是5% 100萬到300萬稅率是10% 超過300萬稅率是25% 我想問一下這個(gè)意思就是比如我的收入是500萬,成本是300萬,利潤總額是200萬,那么企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額就是200萬,就按10%的稅率來計(jì)算稅額了吧 200萬*10% 是這樣嗎?老師
老師,我是2020年10月份注冊(cè)的公司,然后應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅就是用25百分之,那我看哪里知道超過300萬沒有
老師:關(guān)于小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策我還是有點(diǎn)兒不明白,小型微力企業(yè)年納稅額不超過100萬元的,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即2.5%繳納。(試用時(shí)間是2021.01.01-2022.12.31) 年納稅額超過100萬元但不超過300萬元部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即10%繳納(2019.1.1-2021.12.31) 超過300萬元部分25%繳納,是這樣嗎?
老師,根據(jù)稅收政策:對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 是不是如果我公司年應(yīng)納稅所得額為200萬,最后繳納企業(yè)所得稅的金額就為200×0.25×0.20=10萬
老師,我有個(gè)疑問,關(guān)于企業(yè)所得稅的,比如我們的年應(yīng)納稅所得額沒有超過300萬,但是在第10個(gè)月的時(shí)候達(dá)到了300萬以上,就是說第11和12月是虧損的,綜合一年未超過300萬,那我在年內(nèi)應(yīng)納稅所得額達(dá)到300萬以上的時(shí)候應(yīng)該按照5%繳納企業(yè)所得稅還是25%呢?不知道我表達(dá)清楚沒有呢
咨詢下:了解到《住房租賃管理?xiàng)l例》要實(shí)施,這個(gè)規(guī)定不是和教材中的內(nèi)容一樣嗎?或是有什么區(qū)別嗎?
老師股東要退股,實(shí)收資本是20萬,想給他40萬,沒有溢價(jià),得怎辦
我出口退稅的發(fā)票如何開
機(jī)動(dòng)車發(fā)票歸類是怎么做呢
22年至24年,22年1月1日,借入專門借款3年期,年利率和合同利率均為6%的銀行借款2000元,每年年末支付當(dāng)年利息,到期償還本金 ,專門借款中未動(dòng)用的部分做短期投資,月收益率為0.2%,假定全年360天,每月30天。22年1月1日,用專門借款支付工程款1200,22年7月1日,以專門借款支付工程款800。23年6月達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)。請(qǐng)問22年專門借款利息資本化金額如何算
36題,題目不是說運(yùn)費(fèi)租賃公司承擔(dān),到期還是歸租賃公司所有,為什么我們還要考慮運(yùn)費(fèi)和殘值呢?
深圳市我這邊收到一筆16500的款,是小規(guī)模納稅人,提供服務(wù)的,然后我要發(fā)出去給一個(gè)人我想算下扣完個(gè)發(fā)票稅和增值稅,還要16500工資的個(gè)稅,剩下多少轉(zhuǎn)給他?
老師,出口家具類產(chǎn)品,運(yùn)保費(fèi)比貨物的價(jià)格還高,在這個(gè)行業(yè)屬于正常的嗎?
老師,稅務(wù)項(xiàng)目名稱能寫*勞務(wù)*其他勞務(wù)*地板鋪設(shè)有3級(jí)嗎
銷售一筆商品,給買家代墊了運(yùn)費(fèi),然后貨款也沒有付給我們?cè)趺慈胭~啊
那去年10月的公司,看一年累計(jì)的話,是看幾月的利潤表
你好,你是按去年來交的話,看第四季度本年累計(jì)的利潤總額。
如果按今年的呢
看今年的,從一月份開始,第二季度的看第二季度的利潤表本年累計(jì)利潤總額。