你好 是的。 虧損不需要交納所得稅的 ; 你調(diào)增后還是盈利了才會繳納的; 如果調(diào)整后還是虧損就不需要繳納所得稅的;
老師您好,我想問下就是我在2020年的時候支付了30萬元的運費,21年的匯算清繳前票也沒有來,然后我就把這一部分調(diào)增,繳納了增值稅,我現(xiàn)在就是21年的賬務上是不是再不做任何調(diào)整,只是做繳納了稅款的這一筆
老師 公司21年到現(xiàn)在一直虧損是不用繳稅的哈?但是有的單據(jù)沒有發(fā)票要納稅調(diào)增,是不是沒票調(diào)增的部分就要繳稅了?
你好,我們公司21.1-12月房租沒有發(fā)票,但是每個月租金都正常支付了且計提了費用,22.5.31號前如果還沒有發(fā)票就要調(diào)增對吧,調(diào)增對我們公司繳納企業(yè)所得稅有影響么,我們公司截止20年匯算清繳數(shù)據(jù)虧損30萬,假設(shè)房租發(fā)票金額是15萬,22年我們也是虧損的,到時候匯算清繳是不是調(diào)增15萬,是否交所得稅用20年匯算清繳數(shù)據(jù)負的30萬-15萬,再加21年虧損的,來得出最后的可彌補以后年度金額,且不用繳納所得稅
您好老師,21年匯算清繳時沒發(fā)票的部分做了納稅調(diào)增,沒做調(diào)整之前虧損了117492.42。當時賬面未分配利潤沒做調(diào)整,請問現(xiàn)在怎么整?是否需要調(diào)整呢?
你好老師,21年有一筆成本到現(xiàn)在一直沒有收到發(fā)票,22年5月沒有納稅調(diào)增,因為獨立核算的分公司稅率高,又不想納稅納稅調(diào)增,請問老師現(xiàn)在怎么辦?
哦哦 好呢
你好 好的; 希望能幫到你??