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老師,問下公司公賬支付給對方款項,對方開發(fā)票給我公司少開的金額,怎么做賬務處理?

2021-07-26 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-26 13:26

你好,可以做到成本里面,但是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶6327 追問 2021-07-26 13:28

差著0.2,屬于管理費用

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齊紅老師 解答 2021-07-26 13:35

你好,也可以這么做的。

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你好,可以做到成本里面,但是不允許抵扣所得稅。
2021-07-26
你好這個沒關系的。借,預付賬款,貸,銀行存款。
2023-07-14
同學,你好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2022-10-01
同學你好 你這是做內賬吧
2021-04-02
你好 正常入賬? 納稅調整 要是匯算前回來發(fā)票就紅沖暫估 按發(fā)票入賬? ?沒付款記應付賬款?
2022-03-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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