學(xué)員您好,現(xiàn)在個(gè)稅是累進(jìn)扣除的,所以你分開(kāi)發(fā)合并發(fā)對(duì)總個(gè)稅是不會(huì)有改變的,因?yàn)楝F(xiàn)在是按照年度來(lái)算個(gè)稅的
老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)單位交醫(yī)療保險(xiǎn)的時(shí)候是臨聘和在職的混合一起交的,現(xiàn)在做賬的時(shí)候要把這筆錢(qián)分成臨聘的單位部分和個(gè)人部分,在職的單位部分和個(gè)人部分,計(jì)算出了在職和臨聘的總的基數(shù),把全職和臨時(shí)的分開(kāi)計(jì)算工資,基數(shù)就是各自分別金額。 那用的是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資哦,而且工資金額會(huì)存在小數(shù)啊,基數(shù)不應(yīng)該有小數(shù)???
老師好,公司有土建工程,讓一個(gè)公司外部的包工頭做了,沒(méi)有簽合同,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開(kāi)到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,而是找了幾個(gè)人的信息,以我公司發(fā)工資的形式,發(fā)了工資給那個(gè)包工頭?,F(xiàn)在是9月份,發(fā)工資時(shí)候備注的是6-8月工資。 現(xiàn)在要解決這個(gè)問(wèn)題,是去把這筆錢(qián)算作8月的工資報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?還是去稅務(wù)局調(diào)整6-8月個(gè)稅好一點(diǎn)呢?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫(xiě)一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,您好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我8月份單位要補(bǔ)發(fā)我一筆錢(qián),如果把這筆錢(qián)和8月份工資合并在一起發(fā),我的個(gè)稅稅率要高幾個(gè)檔。那么,是不是把這筆錢(qián)分成兩部分或者3部分,分別合并在8、9月份的工資發(fā)放。這樣我的個(gè)稅是不是就會(huì)少一點(diǎn)。
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開(kāi)始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
我們公司幫客戶(hù)建了一個(gè)電站,然后每個(gè)月收電費(fèi),這個(gè)電站屬于什么資產(chǎn)類(lèi)別呢?一般按好多年折舊呢?
你好,收到貨款351077.5元鏈未到期,現(xiàn)在融資到賬340367.64元,利息10709.86.怎么記賬
老師幫我算一下負(fù)債率
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬,注銷(xiāo)時(shí),稅控盤(pán)產(chǎn)生的應(yīng)交稅費(fèi)科目的負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者營(yíng)業(yè)外支出
老師,合同負(fù)債/預(yù)收供暖費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)收入怎么做分錄?
勞務(wù)派遣行業(yè)有沒(méi)有真賬實(shí)操老師。我面試成功了要學(xué)習(xí)下
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外審ISO老師由公司支付住宿費(fèi),審核單位開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票可不可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
比如:2025年1月份沒(méi)有任何業(yè)務(wù)往來(lái),也沒(méi)有員工沒(méi)有任何費(fèi)用,也沒(méi)有任何憑證.一月份資產(chǎn)負(fù)債表在財(cái)務(wù)軟件上面點(diǎn)擊期末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?還需要把上2024年12月份的科目庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、預(yù)付賬款、期末余額填到2025年的期初,科目:庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款,預(yù)付賬款
老師你好,醫(yī)藥行業(yè)毛利率是多少