學(xué)員您好,現(xiàn)在個(gè)稅是累進(jìn)扣除的,所以你分開(kāi)發(fā)合并發(fā)對(duì)總個(gè)稅是不會(huì)有改變的,因?yàn)楝F(xiàn)在是按照年度來(lái)算個(gè)稅的

老師你好,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,一個(gè)單位交醫(yī)療保險(xiǎn)的時(shí)候是臨聘和在職的混合一起交的,現(xiàn)在做賬的時(shí)候要把這筆錢分成臨聘的單位部分和個(gè)人部分,在職的單位部分和個(gè)人部分,計(jì)算出了在職和臨聘的總的基數(shù),把全職和臨時(shí)的分開(kāi)計(jì)算工資,基數(shù)就是各自分別金額。 那用的是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資哦,而且工資金額會(huì)存在小數(shù)啊,基數(shù)不應(yīng)該有小數(shù)???
老師好,公司有土建工程,讓一個(gè)公司外部的包工頭做了,沒(méi)有簽合同,因?yàn)閷?duì)方?jīng)]開(kāi)到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,而是找了幾個(gè)人的信息,以我公司發(fā)工資的形式,發(fā)了工資給那個(gè)包工頭?,F(xiàn)在是9月份,發(fā)工資時(shí)候備注的是6-8月工資。 現(xiàn)在要解決這個(gè)問(wèn)題,是去把這筆錢算作8月的工資報(bào)個(gè)稅好一點(diǎn)?還是去稅務(wù)局調(diào)整6-8月個(gè)稅好一點(diǎn)呢?
老師你好 我這有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下 第一個(gè)是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔(dān)的部分 和個(gè)人承擔(dān)的部分都有 該給人本人給我們把錢轉(zhuǎn)過(guò)來(lái) 請(qǐng)問(wèn)這部分的賬務(wù)處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個(gè)問(wèn)題是 我們單位的員工 在這家單位發(fā)社保單 實(shí)在就要單位并沒(méi)有發(fā)工資 請(qǐng)問(wèn)一下這部分的社保該怎么賬務(wù)處理呢
老師,您好,我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我8月份單位要補(bǔ)發(fā)我一筆錢,如果把這筆錢和8月份工資合并在一起發(fā),我的個(gè)稅稅率要高幾個(gè)檔。那么,是不是把這筆錢分成兩部分或者3部分,分別合并在8、9月份的工資發(fā)放。這樣我的個(gè)稅是不是就會(huì)少一點(diǎn)。
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開(kāi)始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問(wèn)題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說(shuō)補(bǔ)20萬(wàn)。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來(lái)補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒(méi)有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮?。?/p>
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬(wàn),現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬(wàn)是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬(wàn)是我們用了員工的車,無(wú)償使用員工的。但列了8萬(wàn)成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開(kāi)一張200萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬(wàn)的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問(wèn)工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?

