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老師問一下,項目上采購一批材料 如10000,這是實際結(jié)算的,現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300,這個300是可以抵扣的進項,由于沒有發(fā)票,老板就同供應(yīng)商協(xié)商,讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費給他,這個分錄怎么寫呀

2021-07-25 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-25 11:01

你好你是按照哪個金額給他的

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:04

在外賬中銀行中支付給他10300,但是實際上是我們要給他10600

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:05

你好,你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎?

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:06

恩 是的,現(xiàn)在發(fā)票上又有進項,因此我都不知道怎么寫分錄了

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:09

你把多余發(fā)票的300元做銷售費用-稅費核算

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:12

我是這樣寫的,我之前有把貨款暫估, 我現(xiàn)在是寫借:原材料 --10000(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 -10000 借:原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進項300 貸:應(yīng)付賬款 10300 借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費用稅費300 貸:銀行存款10300

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:25

老師這樣不對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:33

借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費用稅費300 貸:銀行存款10300 這個分錄不對的,你不是實際支付了10600

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:12

那怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:24

借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:26

借原材料10000 進項稅額300 借銷售費用300 貸銀行存款13000

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:26

你具體幫我寫一下吧,我還不是很明白

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:27

我銀行存款只有10300

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