你好你是按照哪個金額給他的
老師土地使用稅的分路怎么寫
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬,已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬?,F(xiàn)在銷售出去,賣了5萬,借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷項0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對不對?。?/p>
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計應(yīng)支付的款項?。這個預(yù)計應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個例子說明下
請問注冊了自然人獨資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來?
老師您好,請問公司制的診所可以注冊小規(guī)模也可以注冊一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過對公賬戶嗎
老師濟南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營業(yè)費用是個什么科目?和主營業(yè)務(wù)成本是一個意思嗎
老師,這個題入賬價值不應(yīng)該是986.52嗎?為什么是946.52
個體戶24年5月開始我從10月開始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實收資本,試算不平衡怎么調(diào)整
在外賬中銀行中支付給他10300,但是實際上是我們要給他10600
你好,你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎?
恩 是的,現(xiàn)在發(fā)票上又有進項,因此我都不知道怎么寫分錄了
你把多余發(fā)票的300元做銷售費用-稅費核算
我是這樣寫的,我之前有把貨款暫估, 我現(xiàn)在是寫借:原材料 --10000(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 -10000 借:原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進項300 貸:應(yīng)付賬款 10300 借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費用稅費300 貸:銀行存款10300
老師這樣不對吧
借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費用稅費300 貸:銀行存款10300 這個分錄不對的,你不是實際支付了10600
那怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借原材料10000 進項稅額300 借銷售費用300 貸銀行存款13000
你具體幫我寫一下吧,我還不是很明白
我銀行存款只有10300