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我們公司和投資方趙某一起開一家新的合資公司,趙某之前他自己個(gè)人用的電腦,桌子,掃碼槍等辦公用品合計(jì)3萬元?,F(xiàn)在給合資公司用,這個(gè)3萬做為趙某的出資款,請問怎么做賬務(wù)處理?他買這些時(shí)都沒有發(fā)票。

2021-07-24 22:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-24 22:28

那你就 借:庫存商品 貸:實(shí)收資本

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快賬用戶7572 追問 2021-07-24 22:30

我們是物流運(yùn)輸公司,這些用來辦公用

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快賬用戶7572 追問 2021-07-24 22:30

做庫存商品?

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快賬用戶7572 追問 2021-07-24 22:31

這些都沒有發(fā)票,所得稅前可以扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:14

如果直接領(lǐng)用辦公,可以直接分配到不同費(fèi)用里面

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快賬用戶7572 追問 2021-07-25 09:15

這些都沒有發(fā)票,所得稅前可以扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-25 09:25

可以的哦,不影響,實(shí)物出資

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那你就 借:庫存商品 貸:實(shí)收資本
2021-07-24
借:其他應(yīng)付款 貸 實(shí)收資本
2021-07-24
你現(xiàn)在的具體問題是什么?
2022-06-08
你好;? ?做成成本去處理 ; 計(jì)入成本? ?
2023-02-08
當(dāng)您收到代賬公司退回的 1 萬元時(shí),會計(jì)處理如下: 如果之前支付的 3 萬元預(yù)付款計(jì)入了“預(yù)付賬款”科目,收到退款時(shí): 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)付賬款 10000 如果之前支付款項(xiàng)且對方開具發(fā)票后,您計(jì)入了“管理費(fèi)用”科目,現(xiàn)在收到退款時(shí)沖減費(fèi)用: 借:銀行存款 10000 貸:管理費(fèi)用 10000 需要注意的是,如果沖減管理費(fèi)用,可能會對您的利潤產(chǎn)生影響。 或者您也可以將其計(jì)入“營業(yè)外收入”,表示與企業(yè)日常經(jīng)營活動無關(guān)的收入: 借:銀行存款 10000 貸:營業(yè)外收入 10000
2024-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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