那你就 借:庫存商品 貸:實(shí)收資本
老師晚上好!我們是投資有限公司,注冊時(shí)公司章程規(guī)定由2個(gè)人共同出資,出資額2000萬,各占注冊資本50%,出資時(shí)間為2030年6月22日,至今未見出資款入帳。 問題: 1、出資人沒有出資,那公司就沒有所有者權(quán)益“實(shí)收資本”,這樣可以嗎? 2、在2020年8月我公司與一個(gè)投資有限公司簽了一個(gè)“項(xiàng)目回填及后期土地利用合作經(jīng)營協(xié)議書”,項(xiàng)目名稱:芽苗研發(fā)生產(chǎn)中轉(zhuǎn)基地,項(xiàng)目用地面積200畝,合作方式及內(nèi)容:甲方以項(xiàng)目用地資源、項(xiàng)目申報(bào)等作為入股方式。乙方(我方):投入資金300萬作為入股方式。利潤分配:甲40%、乙60% 項(xiàng)目交地及租金計(jì)算為2021年1月1日。3、我公司又以上述項(xiàng)目與另外2個(gè)人簽訂了合作經(jīng)營合同。其中:一個(gè)人(周某某)以上述項(xiàng)目每1%的份額折合人民幣5萬元入股10%股份和股權(quán),計(jì)50萬元共同合作從事項(xiàng)目回填;另一個(gè)人(李某某)以上述項(xiàng)目每1%份額折合人民幣8萬元入股5%股份和股權(quán),計(jì)40萬元共同合作從事項(xiàng)目回填。這兩個(gè)人已各轉(zhuǎn)給我公司一半的資金。我公司如何入帳,會計(jì)分錄?
老師您好,首先祝您節(jié)日快樂! 以下是我的問題兩個(gè)問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實(shí)際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用,三筆都是2元,用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用,金額也是2元,用途均為股權(quán)買價(jià)款,這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人,也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個(gè)問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉(zhuǎn)款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師您好,我想問下就是我們是一家勞務(wù)公司,然后沒有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生,有時(shí)候會幫別的公司開票什么的,這些公司和我這個(gè)公司一樣,都是集團(tuán)旗下的子公司,他們開完票之后我們財(cái)務(wù)總監(jiān)都會給我一些人員,我做成工資當(dāng)成本,現(xiàn)在是我每次就是做走賬工資的時(shí)候不是要發(fā)放嗎,每次都用現(xiàn)金,已經(jīng)2次了,然后我就有點(diǎn)擔(dān)心,不知道一直用現(xiàn)在走賬發(fā)工資是否合理呢
我們公司和投資方趙某一起開一家新的合資公司,趙某之前他自己用的倉庫,付過的倉庫押金1萬元?,F(xiàn)在這個(gè)倉庫要給合資公司用,這個(gè)押金就要做到合資公司,做為趙某的出資款,請問怎么做賬務(wù)處理?
我們公司和投資方趙某一起開一家新的合資公司,趙某之前他自己個(gè)人用的電腦,桌子,掃碼槍等辦公用品合計(jì)3萬元。現(xiàn)在給合資公司用,這個(gè)3萬做為趙某的出資款,請問怎么做賬務(wù)處理?他買這些時(shí)都沒有發(fā)票。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報(bào)考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我們是物流運(yùn)輸公司,這些用來辦公用
做庫存商品?
這些都沒有發(fā)票,所得稅前可以扣除嗎?
如果直接領(lǐng)用辦公,可以直接分配到不同費(fèi)用里面
這些都沒有發(fā)票,所得稅前可以扣除嗎?
可以的哦,不影響,實(shí)物出資