你好,應(yīng)付帳款明細(xì)科目的借方余額就是歸集到預(yù)付賬款的

問(wèn)一下,金蝶軟件,像資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,跟明細(xì)賬的余額不一樣嗎?我預(yù)收,預(yù)付余額都沒有了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)啊
老師我們用的金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)防賬款有數(shù)但是明細(xì)賬沒有怎么回事啊
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款期末余額跟財(cái)務(wù)軟件明細(xì)賬中的余額對(duì)不上,怎么回事兒
老師好, 明明做的是應(yīng)付賬款的科目,資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款怎么還有數(shù)據(jù),預(yù)付賬款明細(xì)里沒有數(shù)據(jù),怎么回事?。?/p>
老師,你好,我用的是金蝶記賬軟件,但做完賬后資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債和所有者權(quán)益沒有數(shù)據(jù),只有科目?jī)勺?,?qǐng)問(wèn)是什么原因???
老師我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問(wèn)題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來(lái)
老師,問(wèn)一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過(guò)去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過(guò)我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說(shuō)明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


我應(yīng)收這邊也對(duì)不上查這個(gè)數(shù)
你好,那就是可能把應(yīng)收賬款的金額歸到預(yù)付賬款里了?