你好,應(yīng)付帳款明細(xì)科目的借方余額就是歸集到預(yù)付賬款的
問一下,金蝶軟件,像資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,跟明細(xì)賬的余額不一樣嗎?我預(yù)收,預(yù)付余額都沒有了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)啊
老師我們用的金蝶軟件資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)防賬款有數(shù)但是明細(xì)賬沒有怎么回事啊
老師好,幫我看看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)報(bào)表里預(yù)付賬款有數(shù),但我的預(yù)付賬款明細(xì)賬沒有數(shù)據(jù)啊,這是怎么回事?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的預(yù)收賬款期末余額跟財(cái)務(wù)軟件明細(xì)賬中的余額對不上,怎么回事兒
老師好, 明明做的是應(yīng)付賬款的科目,資產(chǎn)負(fù)債表里預(yù)付賬款怎么還有數(shù)據(jù),預(yù)付賬款明細(xì)里沒有數(shù)據(jù),怎么回事?。?/p>
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計(jì)制度里面,參加會議交的會務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
我應(yīng)收這邊也對不上查這個(gè)數(shù)
你好,那就是可能把應(yīng)收賬款的金額歸到預(yù)付賬款里了?