同學(xué)你好 ,登入電子稅務(wù)局,查詢(xún)到如果兩個(gè)版本都有,并且都是正常有效的,那就是分開(kāi)來(lái)看,08版的最高數(shù)量,和16版的最高數(shù)量,上面會(huì)都有顯示;
請(qǐng)做外貿(mào)實(shí)操老師給回答一下這個(gè)問(wèn)題: 學(xué)生在電子稅務(wù)局上網(wǎng)頁(yè)版操作退稅,我把出口數(shù)據(jù)導(dǎo)進(jìn)來(lái),增值稅發(fā)票哪里,如何勾選匹配?請(qǐng)老師截圖一下看看是怎么樣的操作,謝謝
我們是養(yǎng)殖業(yè)公司,一般納稅人企業(yè),享受免稅的政策,由于我上月開(kāi)具了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖了之前某個(gè)月的一張發(fā)票(均是增值稅普通發(fā)票),紅沖完之后又開(kāi)具了金額小于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,點(diǎn)擊了一表集成,顯示的也是負(fù)數(shù)金額,我應(yīng)該如何報(bào)稅呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,一家企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示,增值稅普通發(fā)票里既有08版的,又有16版的,我如何確定增值稅普通發(fā)票領(lǐng)票的最高數(shù)量呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,我公司是小規(guī)模納稅人,國(guó)家電網(wǎng)給我們開(kāi)的電費(fèi)發(fā)票是一張13個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,但是我們給租戶(hù)開(kāi)的是一個(gè)點(diǎn)的普票,名稱(chēng)是企業(yè)管理服務(wù)-服務(wù)費(fèi),有哪里不合理嗎 我們是物業(yè)公司
請(qǐng)問(wèn)我單位為一般納稅人,我單位為增值稅免稅企業(yè),一直都是收的普票,但是有個(gè)別供應(yīng)商給我們開(kāi)具的是專(zhuān)票,那我按普票處理,是否需要在電子稅務(wù)局上進(jìn)行發(fā)票不抵扣勾選確認(rèn)呢?前幾年的都沒(méi)有勾選過(guò),是否會(huì)有影響?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶(hù)是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢(xún)還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開(kāi)發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊